差額放到營業(yè)外收支里面。
老師早上好麻煩問一下,報(bào)稅系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額跟記賬差了1分,記賬比報(bào)稅系統(tǒng)少記1分,調(diào)賬分錄怎么做?
老師好,增值稅申報(bào)稅額和開票系統(tǒng)有4分錢的差異怎么辦
老師你好,請問一下申報(bào)退稅系統(tǒng)生成的稅額和發(fā)票上的稅額差一分錢該怎么處理?
老師好!請問系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅額和申報(bào)的差了幾分錢要怎么調(diào)呀?
老師,請問下開票發(fā)票上面的稅額比申報(bào)時(shí)系統(tǒng)里面的銷項(xiàng)稅額多了4分錢怎么處理
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師:我這里現(xiàn)在的情況是應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)有余額,就是少交了幾分錢的稅,這個(gè)要怎么處理?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營業(yè)外收入。
喔喔,感謝老師!
不要客氣,工作愉快。