你好!轉(zhuǎn)入當(dāng)期費(fèi)用就可以的
公司本來準(zhǔn)備自建固定資產(chǎn),發(fā)生的前期相關(guān)費(fèi)用記入在建工程—待攤費(fèi)用,現(xiàn)在設(shè)備走融資租賃,那前期的在建工程待攤費(fèi)用怎么處理
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個(gè)分錄怎么寫
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
有沒有關(guān)于在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的資料啊,自建廠房要轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,不知道哪些轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在建工程里發(fā)生的管理費(fèi)用(人員工資,社保,業(yè)務(wù)招待費(fèi),辦公費(fèi)等等)這些費(fèi)用是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本里,還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里
我是小規(guī)模制造業(yè),現(xiàn)在正處于籌備期,買地,蓋廠房,也發(fā)生一些費(fèi)用,辦公費(fèi),員工工資等等,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前,買地蓋房我知道是計(jì)入在建工程或者固定資產(chǎn)或者無形資產(chǎn),那這些發(fā)生的費(fèi)用我該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢?
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對(duì)方開普票,出庫是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市我想在進(jìn)銷存里面查找這個(gè)月的庫存商品總共進(jìn)了多少錢的貨是不是庫存銷售的金額就是這個(gè)月的庫存商品
老師,請(qǐng)問工資有個(gè)稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報(bào)工資,往前補(bǔ) 6 個(gè)月,我想買補(bǔ)在這個(gè)月,但是收入怎么填?每個(gè)月是報(bào) 4500,我如果補(bǔ)報(bào) 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個(gè)稅了,怎么補(bǔ)報(bào)才行呀
電子稅務(wù)局在哪里勾選認(rèn)證,
沖減收入的會(huì)計(jì)科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項(xiàng)23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項(xiàng)23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元在第二季度沒報(bào)稅,我這個(gè)帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問題 公司與外部公司簽訂了能源供應(yīng)服務(wù)合同,約定對(duì)方承擔(dān)我們所有能源系統(tǒng)改造費(fèi)用,我們不承擔(dān)任何投資費(fèi)用,后期維保也是對(duì)方負(fù)責(zé),合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對(duì)方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M(fèi),對(duì)方向各能源公司支付,對(duì)方開票項(xiàng)目是能源費(fèi),合同結(jié)束后以一院價(jià)格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項(xiàng)目開始時(shí),要先付對(duì)方一筆定金啟動(dòng)項(xiàng)目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費(fèi),問題是1、這筆定金及能源包干費(fèi),我們用什么科目核算?2、項(xiàng)目結(jié)束后,若我們以一元價(jià)格接受了這個(gè)系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對(duì)方的節(jié)能收益怎么入賬?
老師,怎么查企業(yè)的稅務(wù)登記 有沒開通
老師直接轉(zhuǎn)嗎?
你好!是的,與后期融資業(yè)務(wù)沒有關(guān)系了
直接把之前記到在建工程的金額轉(zhuǎn)為當(dāng)期費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:在建工程,是嗎老師,那憑證后面需要附什么東西呢?
你好!寫一份結(jié)轉(zhuǎn)說明就可以
好的老師,我們租賃物的本金9000萬,租息408萬,也就是租金總共13080萬,融資公司根據(jù)每期租金開給我們每期專票。老師那第一個(gè)確認(rèn)租賃物開始日的分錄應(yīng)該怎么做
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