你好;? ?你先描述下業(yè)務? ; 你現(xiàn)金收到的款是什么業(yè)務內(nèi)容 ;然后 你支付出去是買菜了的款。 為什么要現(xiàn)金收款會扣除稅點 ?? ? ?這樣好具體判斷科目? ?
老師,我想下,我有筆是這樣情況,就是我們現(xiàn)金收到一筆款9150,10000接著扣除稅點850=9150.接著我們公賬把這二筆錢打到一個公司作為付材料款總共10000.那這樣我現(xiàn)金跟銀行二個賬戶分別怎么做分錄?其實等于過賬。一個銀行是公賬。一個是私賬,這二個賬戶我要怎么做分錄
老師,我們公賬為了發(fā)票,所以讓對方公司過賬,接著我們給他稅點?銀行先支付一筆采購材料的款出去某公司,接著我們現(xiàn)金就收回一個扣除稅點的錢。這個分錄怎么做
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來做分錄應該是借:其他應付款61091 貸:庫存現(xiàn)金54991 營業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
老師,我想問下,就是說我內(nèi)賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業(yè)務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
其實就是我們公賬上支付給對方的貨款,但是其實就是過賬。接著他又把錢打回但我們現(xiàn)金賬戶,接著有個稅點。
我是這樣做分錄 借:)其他應付款10000 貸銀行存款10000 接著現(xiàn)金就是 借:庫存現(xiàn)金9150 管理費用850 貸其他應付款10000
你好;? 可以 ;這樣來掛 ;但是過賬有風險的。 你們 最好是 少這樣操作??
那這樣不就屬于我支付的不是貨款?還是說其他應付款換成應付賬款?
你好 ;? 員工墊付的 ; 掛其他應付款去? ?
不是,這個怎么員工墊付呢?
?你好;? 我看成另一個學員的問題去了。 抱歉 ;? 你掛應付賬款去。 別掛其他應付款。? ? ? ?因為本身就是貨款方面的? 不能走其他應付款? ? 把上面的其他應付款? 改成 應付賬款就行了。? ?
明白了,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你? ?