你好,對方有提供相應(yīng)的貨物給你們單位了嗎??
老師你好,請問前幾年給有家公司開了票,但給對方一直未付款,而且公司己經(jīng)注銷了,這個賬該怎么處理呢?
預(yù)先支付給對方公司貨款,對方公司未開票給我司,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方公司了,請問這筆款怎么處理呢?
老師你好,我問一下,就是我們公司帳上預(yù)收款掛著兩萬塊錢嗯,已經(jīng)掛了有兩年了吧?然后現(xiàn)在呢,這個業(yè)務(wù)已經(jīng)不存在了,而且這個嗯,我們收款的這個單位,他已經(jīng)注銷了我這預(yù)收款項,怎么辦呀?怎么做賬務(wù)處理???
公司賬上有一家預(yù)付賬款,現(xiàn)在錢已經(jīng)收不回來了,而且對方也不給開票,請問下我這個帳要怎么處理呢?
老師好,我想問一下去年公司收到的發(fā)票款已支付,現(xiàn)在對方要求把發(fā)票退回,錢也會給我們返回來,發(fā)票已經(jīng)記賬,現(xiàn)在怎么處理這件事呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒提供和提供了是不一樣的嗎?
你好 沒提供貨物,需要做壞賬處理 提供了貨物,做無票購進(jìn)處理?
老師,無票購進(jìn)處理是怎么做分錄的呢?
你好,無票購進(jìn)處理,分錄是 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
那沒有收到發(fā)票,沒有憑證入賬,這個要怎么處理呢?
你好,無票購進(jìn)處理,分錄是 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,因為無票作為憑證,所以需要附注說明嗎?
你好,可以在憑證中注明是無票購進(jìn)?