你好,也就是收不回來了嗎?做壞賬的。
公司之前支付一筆貨款,對方一直沒有開票,現(xiàn)在要求對方開票,對方公司已停業(yè)不能開票了,現(xiàn)在這筆貨款我們要做營業(yè)外處理,請問分錄該怎么寫?
預(yù)先支付給對方公司貨款,對方公司未開票給我司,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對方公司了,請問這筆款怎么處理呢?
我公司預(yù)付給對方的貨款,但是對方一直未開票給我們,這筆賬怎么沖平呢?現(xiàn)在已經(jīng)確定以后也不會(huì)開票給我們
我公司在兩年前有一筆業(yè)務(wù),對方給我司開具的普通發(fā)票沒有收到,現(xiàn)在對方公司已經(jīng)聯(lián)系不上,導(dǎo)致賬面應(yīng)付賬款掛著這筆錢,怎么做能平呢?請老師具體解答下。
公對公轉(zhuǎn)賬,我們公司已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給對方,用于電梯維修,但是對方已經(jīng)聯(lián)系不上,開不了發(fā)票,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
不是,對方未給我司開票
我司賬戶已支付貨款給對方
貨物給你了嗎?如果給了你借庫存商品貸預(yù)付賬款,然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
你的意思就是白條入賬,然后在匯算清繳在調(diào)整嗎?
你好 是的,是這么理解的。
到匯算清繳調(diào)減嗎
增加利潤 減少成本的意思