同學(xué)你好 這個(gè)只要不是股東法人的 或者其他單位或個(gè)人的沒超三年就沒事
老師您好,參公事業(yè)單位。 單位長(zhǎng)期掛賬的這些其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款,已經(jīng)很多年了,現(xiàn)在應(yīng)收肯定是收不回來(lái)了,應(yīng)付肯定也不付了。該怎么處置?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下年底了,我們單位的賬上掛了很多往來(lái)款,應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收都有,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司賬上掛了好多個(gè)人往來(lái)。其他應(yīng)收款。好幾年了也沒處理。現(xiàn)在該怎么處理呢?
老師,我剛接手了家新公司,有很多往來(lái)科目都無(wú)從查起。老板說(shuō)實(shí)際都沒有了,可賬上還掛應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,有什么好的安全的方法處理了嗎?
你好,我們單位應(yīng)付賬款有很多付款l沒有收到發(fā)票,在賬上都掛好幾年了,怎么處理一下
老師,請(qǐng)問(wèn)新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?