您好。正常計成本里。損失就是進(jìn)項不能抵扣和。成本不能成本不能稅前扣除,需要交所得稅。

請問老師,建筑公司的一個供貨商不給開發(fā)票,這個會有多大的損失?怎么計算損失?賬務(wù)怎么處理?
請問一下老師 這個問題是否能解答,公司要辭退員工,是因為員工多次犯錯給公司帶來了幾次損失,但公司章程沒有明確說過給公司造成多大損失直接開除,公司不給補(bǔ)償。這種我們應(yīng)該怎么處理比較好
請教老師問題,假如房地產(chǎn)公司以房抵建筑公司款100萬,建筑公司又把房同等金額抵給供應(yīng)商,供應(yīng)商把房子賣掉只收了80萬,損失這個錢20萬怎么處理呢?
#提問#老師你好請問之前我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候做了生物性資產(chǎn)損失,填了損失的表,但是我沒有做會計賬務(wù)處理,所以報表也就沒損失,現(xiàn)在稅務(wù)要來查,我這個要怎么處理?
老師請教一個問題,比如說,我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時是100噸的,但是我們銷售時給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開了497 噸,請問這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
具體怎么算損失,麻煩老師舉個例子說明一下
100元商。100元商品。 不能稅前扣除 ,需要繳納100乘以25%的所得稅。
少抵扣的進(jìn)項就是100,除以1.13。乘以13%。
明白了,謝謝老師
不客氣,問題解決,請及時評價。