一、第一個問題,完全正確。 二、印花稅也是需要按季度進行申報的。
母公司購入固定資產(chǎn)(樓房)并取得專票,但沒有業(yè)務(wù)收入。后成立分公司在該固定資產(chǎn)開展酒店業(yè)務(wù),而且想以分公司名義領(lǐng)用稅控盤并使用,如果分公司領(lǐng)用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業(yè)所得稅)嗎?在稅務(wù)怎樣選擇操作才能讓母公司的進項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業(yè)務(wù),而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現(xiàn)酒店在裝修完工準備開業(yè)狀態(tài),據(jù)說之前一直請代理會計零申報,我現(xiàn)剛接手財務(wù),之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進項?謝謝老師
請問公司領(lǐng)購發(fā)票必須繳完稅,清完卡才能領(lǐng),對嘛?公司增值稅及附加稅已申報,印花稅沒申報,跟領(lǐng)購發(fā)票沒關(guān)系??謝謝
去年新成立公司沒有發(fā)生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒有調(diào)整去年的財報,請問去年所得稅匯算清繳可以0申報嗎?謝謝
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(7)購進小轎車,取得1份機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明金額20萬元,稅額2.6萬元。(8)向小規(guī)模納稅人購進辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明金額1萬元,稅額0.13萬元。(9)向農(nóng)民購入藥材,開具15份收購發(fā)票注明收購價款250萬元,當月領(lǐng)用40%用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品。(10)報關(guān)進口生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價格500萬元,關(guān)稅稅率20%,取得1份海關(guān)進口增值稅專用繳款書,(11)外購辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬元,稅額90萬元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬元,稅額0.9萬元;取得100張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價21.30萬元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計6.54萬元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬元,其中耗用外購原料1萬元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認通過,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報增值稅納稅申報表。寫出銷售額和銷項稅額,謝謝
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款???
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義???增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
印花稅的申報,不影響領(lǐng)購發(fā)票,對吧?我這個是按月申報。
如果是季度申報后,需要領(lǐng)發(fā)票,那到需要將印花稅申報完;如果不是季度,印花稅不用申報,直接申報完相關(guān)的稅費后,就可以領(lǐng)發(fā)票了。