你好? 圖片看不清楚 ?500萬連續(xù)滾動(dòng)的 12個(gè)月? 比如2020.10-2021.9? 這個(gè)期間(包括所有? 自開%2B代開%2B稅局納稅檢查調(diào)增額)
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請(qǐng)問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤,在利潤表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
我也不知道這個(gè)您看得清楚不
我打開看了,去年的發(fā)票加進(jìn)來也是沒有的,因?yàn)槲胰ツ瓿?萬其余的是未來發(fā)票收入,我這個(gè)圖片是顯示超過500萬的意思還是說我不享受小規(guī)模的附加稅減半征收呢,老師能給個(gè)方式我直接問您嗎
是不是前邊? 已經(jīng)代開了幾份專票??
是的代開了100多萬的, 但是我剛才一個(gè)同事又要代開一個(gè)4萬多的發(fā)票,我剛才先開了小額度的發(fā)票就沒有疊加的發(fā)票問題
這是剛剛代開發(fā)票就是正常的
附加稅(2費(fèi))季度不超30萬免? ?超30萬就要征收了 比如1號(hào)先開了10萬專票? 當(dāng)時(shí)只交了城建稅 3號(hào)又開了15萬? 還是只交城建稅 5號(hào)又開了10萬? 此時(shí)35萬了? 要征2費(fèi)了? ?一并把1號(hào)和3號(hào)代開的一塊繳納 10號(hào)開1萬? ? 城建%2B2費(fèi) 都要征收的 (因?yàn)楸炯径纫呀?jīng)超30萬了)
我剛才看了好像11月份沒有超過
不好意思老師我一下子沒有反應(yīng)過來,為那個(gè)代開的40萬本身就超過了
第4季度是直接開的40萬?? 應(yīng)該在40萬之前 也有代開過吧
但是我10月份的也開過一個(gè)30多萬的發(fā)票為什么當(dāng)時(shí)沒有這樣計(jì)算稅種呢,而且10月份的前面還開過很多代開的發(fā)票累加起來也有幾十萬,我十月份代開的時(shí)候已經(jīng)達(dá)到了134萬,但是我打開看了都沒有這樣疊加核算
我是這樣的,10月份我代開了一張37.4的,然后整個(gè)10月份加上這個(gè)30多萬還有十幾萬一張的,整個(gè)10月代開發(fā)票為100多萬,然后現(xiàn)在十一月我前面帶開了4000多一張,1萬多一張,然后今天要開這個(gè)40萬就這樣了,如果是同樣金額為什么10月份那個(gè)30多萬也是超額怎么沒有疊加算,如果是整個(gè)額度的核算目前十一月份也沒有10月份的額度高呀,我十一月份目前這個(gè)40月還沒有開的話,合計(jì)數(shù)也就10萬不到
這就是10-11月代開的明細(xì),9月份還有一張1680的代開,所以唯獨(dú)這個(gè)稅種奇怪,其他的那個(gè)30多萬也沒出現(xiàn)這樣,
明白了 那就是稅局服務(wù)器的問題 不礙事的? ? ? 疊加附加稅? 只是對(duì)之前的代開? 一塊征收了 比如代開了140萬? 看下征收的2費(fèi)? 是不是? 增值稅的(3%2B2)%
是的,這個(gè)稅率算法只是后面還乘以了3,成了我最開始的問題,那現(xiàn)在就是說我不要開了是嗎,我昨天弄的時(shí)候就是這樣,我以為今天會(huì)好,就想著說我今天開,是不是我換一天服務(wù)器沒問題就不會(huì)這樣了是嗎老師?
稅局一般不會(huì)多收稅款的 根據(jù)已經(jīng)代開的專票 算下應(yīng)該繳納的2費(fèi)? 和已經(jīng)實(shí)繳的? ? 兩數(shù)正好? 就對(duì)了 有差? ?也是少交稅了?? ?所以才會(huì)在40萬代開時(shí)? ? ?疊加收2費(fèi)
是的老師,的確是當(dāng)時(shí)沒有收取只是計(jì)算最后沒有扣
太感謝老師了,我這嚇?biāo)懒耍詾樽约焊陕锪嗽趺磿?huì)這樣疊加出現(xiàn)問題,還有老師我想問下如果我要是超過500萬了,因?yàn)槲矣衅掌弊蚤_和專票代開問題,都是我自己,我因?yàn)榭赡軟]注意超過,是否普票自開的稅控盤會(huì)自己提示還是代開專票的電子稅務(wù)局會(huì)告知呢?
沒有提前預(yù)警的?? 一般都是超過了以后 稅局才通知的 所以自己得上點(diǎn)心??
恩,好的,我現(xiàn)在是200多張發(fā)票,申請(qǐng)開票過多,金額大小都有,專票普票又是不同,還有跨月負(fù)數(shù)沖紅,還有當(dāng)月作廢的,還有開了普票要換成專票的,一個(gè)人弄,我這電腦又換了,稅控盤又不是在一個(gè)電腦上有多少的數(shù)據(jù),還有兩臺(tái)電腦核算,加上年底了,所以現(xiàn)在是發(fā)票數(shù)據(jù)有幾萬不對(duì),我登記的和稅務(wù)局稅控盤里面有差額,不過很謝謝老師,不知道這里是怎么弄的,要是能夠下次還找您問就好了,這里不知道怎么弄,第一次問,
只要沒有更換過稅控盤? ? 不管在哪臺(tái)電腦? 數(shù)據(jù)都是一樣的? (發(fā)票修復(fù)一下就可以) 隨時(shí)提問? ?答疑老師很多? 都很專業(yè)的
好的,謝謝老師答疑。
不客氣的? 共同進(jìn)步