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2020-08-29 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-29 18:49

您好,具體請看圖。謝謝啦。。

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快賬用戶5397 追問 2020-08-29 18:58

對嗎這樣寫

對嗎這樣寫
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齊紅老師 解答 2020-08-29 19:01

恩, 營業(yè)外收入是8萬,您少寫了個0

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快賬用戶5397 追問 2020-08-29 19:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-29 19:05

客氣,滿意給個五星好評鼓勵哈

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您好,具體請看圖。謝謝啦。。
2020-08-29
1借原材料102000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額14800 貸銀行存款116800
2022-11-18
同學(xué)你好,請參看圖片解答
2022-06-21
合并時會計處理為:借:長期股權(quán)投資 3000 貸:銀行存款 3000 借:固定資產(chǎn)100 貸:資本公積 100 借:資本公積 25 貸:遞延所得稅負債 25 借:股本 2000 資本公積 1575 商譽3000-3575*80%=140 貸:長期股權(quán)投資3000 少數(shù)股東權(quán)益 715
2023-06-09
1、進項稅額=7.8+0.45=8.25萬 進項稅額轉(zhuǎn)出=60/10*13%+5/10*9%=0.83萬 2、進項稅額=13萬 3、進項稅額=30*10%+5*10%=3.5萬 4、銷項稅額=150*13%+50.85/1.13*13%=25.35萬
2021-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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