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老師,子公司銷售給母公司商品,母公司作為福利發(fā)放了,在做合并抵銷分錄時(shí)該怎么做?圖片中的科目是母公司發(fā)放福利時(shí)按部門發(fā)放時(shí)做的,合并抵銷分錄該怎么做?

老師,子公司銷售給母公司商品,母公司作為福利發(fā)放了,在做合并抵銷分錄時(shí)該怎么做?圖片中的科目是母公司發(fā)放福利時(shí)按部門發(fā)放時(shí)做的,合并抵銷分錄該怎么做?
2021-11-09 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-09 11:48

學(xué)員你好,分錄如下 借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本 管理費(fèi)用

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快賬用戶2198 追問 2021-11-09 15:23

老師為什么差只計(jì)入管理費(fèi)用,還有制造費(fèi)用啥的不用嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:42

要記入的,我只是給你舉了個(gè)例子,所有的都需要,按比例分?jǐn)?

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快賬用戶2198 追問 2021-11-09 21:03

老師,制造費(fèi)用最終影響的不是利潤,按比例分?jǐn)偟牟糠衷撚浫胧裁纯颇浚?

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:41

庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本

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學(xué)員你好,抵消營業(yè)收入,營業(yè)成本,部分管理費(fèi)用
2021-11-05
那你這個(gè)相當(dāng)于就是已經(jīng)發(fā)放給員工了,就已經(jīng)不在公司了,那么你這邊直接是借營業(yè)收入貸營業(yè)成本,他們之前的那個(gè)銷售金額就可以了。
2021-11-08
學(xué)員你好,分錄如下 借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本 管理費(fèi)用
2021-11-09
學(xué)員你好,分錄如下 借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 存貨(制造費(fèi)用扣除本期結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品銷售部分) 營業(yè)成本(制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期完工產(chǎn)品銷售部分)
2021-11-10
您好,借主營業(yè)務(wù)收入,貸管理費(fèi)用~福利費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本
2021-11-10
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