你好 填寫在其他流動資產(chǎn)里?
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 在資產(chǎn)負債表里面是在 資產(chǎn)類的 其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)嗎?還是在負債率應(yīng)交稅費 體現(xiàn)
老師,增值稅進項留底好幾萬,這個在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費哪里負數(shù)表現(xiàn),還是通過別的方式提現(xiàn)?
資產(chǎn)負債表 有規(guī)定 增值稅進項留底金額,是放在 應(yīng)交稅費負數(shù),還是放在 其他流動資產(chǎn) 正數(shù)?通常是放那邊的?
老師,應(yīng)交稅費是負數(shù),是一部分留抵稅額,還有一部分未認證待抵扣的進項稅,在資產(chǎn)負債表哪里體現(xiàn)呢?
老師,這個月我進項有留底,在資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費出現(xiàn)了負數(shù)
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報關(guān)單中有一項因品名錯誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價為6000元,如何計算這一單項所需支付的稅費。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因為系統(tǒng)有問題,重復(fù)下賬了2萬銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個問題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營的餐飲項目,進的食材費專票可以抵扣進項嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時要減去嗎
請問如果出口退稅申報13萬退回了13%的稅,那么這個13萬還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來后怎么統(tǒng)計納稅收入
所得稅-事項1-職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個金額這個是計提工資總額減去個人承擔(dān)社保公積金、個稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺出口業(yè)務(wù)的,進項的發(fā)票后續(xù)要申請出口退稅。請問亞馬遜平臺銷售的收入部分還需要計算銷項稅嗎?
個體戶的建筑施工隊,最大的支出是工人的工資,是不是每個月都要申報工資呢?