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老師你好,我想問下金稅盤服務(wù)費(fèi),之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù),現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù),沒有可抵扣的,請(qǐng)問申報(bào)表上的280元這個(gè)數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢?

2021-11-08 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 16:55

暫時(shí)不抵扣,今年沒有收入就不能抵扣了

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快賬用戶6713 追問 2021-11-08 17:02

老師,申報(bào)表上面的數(shù)據(jù)一直都在嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:03

對(duì)的,同學(xué),是這樣的

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快賬用戶6713 追問 2021-11-08 17:05

老師,那這樣的話有沒有什么影響?。??

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齊紅老師 解答 2021-11-08 17:23

你好,這個(gè)沒有影響的。

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快賬用戶6713 追問 2021-11-08 17:32

好的謝謝老師~~辛苦啦

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齊紅老師 解答 2021-11-08 18:52

不用客氣祝你生活愉快

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暫時(shí)不抵扣,今年沒有收入就不能抵扣了
2021-11-08
你好,它自動(dòng)會(huì)填寫在期初里面,你不需要填寫的,你需要抵扣的時(shí)候填寫實(shí)際抵扣金額。
2023-09-13
你好,主表的23行應(yīng)納稅減征格里面。
2022-07-07
你好,稅盤服務(wù)費(fèi)填在減免稅申報(bào)表
2021-02-06
你好 讓他在期初數(shù)據(jù)里面可以的
2021-03-01
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