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Q

因付款少付了5元,發(fā)票多開了5元,這5元掛在了其他應付款,現(xiàn)在這5元不付了,下其他應付款,分錄怎么做?

2025-09-27 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-27 12:10

您好,計入營業(yè)外收入里就呆以

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:11

您好,計入營業(yè)外收入里就可以

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快賬用戶7432 追問 2025-09-27 12:11

月底做結轉?

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:14

現(xiàn)在就可以結轉,看你自已

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快賬用戶7432 追問 2025-09-27 12:27

借:其他應付款 5 貸:營業(yè)外收入 5 結轉收入 借:營業(yè)外收入 5 貸:本年利潤 5 分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:29

最后一筆是系統(tǒng)生成的,做前面那筆就可以

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快賬用戶7432 追問 2025-09-27 12:30

系統(tǒng)生成不了

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:32

那就是這樣做的,沒有問題

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快賬用戶7432 追問 2025-09-27 12:33

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-27 12:35

不客氣,很高興為你服務

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您好,計入營業(yè)外收入里就呆以
2025-09-27
你這個5元手續(xù)費不應該是另外收取的嗎,實際付款應該是1005
2020-10-23
?你好;? 1.? ?借其他應收款 貸銀行存款? 2.? ?借銀行存款貸其他應收款 ; 你可以直接去沖 借款部分 就行了。 不用走其他應付款; 到時還得對沖科目 ; 麻煩 ;? ?
2022-05-12
你好,按照下面賬務處理 借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入
2020-12-04
借管理費用帶應付職工薪酬,這個多了嗎?如果是的話,借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù), 借其他應付款,貸應付職工薪酬。
2023-11-13
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