您好,標注著過時就是不能再聽了
請問:房開企業(yè) 1、收到進項發(fā)票:應交稅費-待抵扣進項稅額,2、符合已簽約已齊款就結轉收入:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(這個銷項并不是真正開出發(fā)票的稅額),申報表里顯示的銷項稅額是在開票系統(tǒng)里的導出的。因為之前一直是預繳增值稅,現在進項不夠抵要交增值稅了,就想問下,這時候待抵扣可不可以直接放到:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師,顯示此課程已過時,是不是,就不建議停了,我想聽,增值稅報稅這一塊的視頻,進項稅,銷項稅的講解,和個稅,企稅
老師,我想請問下每個月賬上的進項,銷項,進項轉出這些與報稅的增值稅進項,銷項不一樣正常嗎?就是正常年底也應該和稅局數據一樣才對是嗎
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢?答過的老師請不要再接這個問題了,想聽聽其他老師的建議 謝謝老師
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數字申報成功不用繳納稅款,現在登上系統(tǒng)顯示數據不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師,商貿公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
那我新的課程嗎?報稅這一塊
那有新的課程嗎?
對,如果有新課可以聽新的課程