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1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。 (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款160000元、稅款20800元;及士費(fèi)用1300元,已取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)臨近“五一”節(jié),購進(jìn)飲料一批,取得增值稅專用發(fā)票稅款注明價(jià)款20000元、稅款2600元;該批飲料已運(yùn)抵企業(yè),用于發(fā)放職工福利。 3.購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款500000元、稅款65000元。 【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。

2021-11-07 23:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 00:16

同學(xué)你好!哪里不明白呢

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同學(xué)你好!哪里不明白呢
2021-11-08
你好,請(qǐng)把題目完整的發(fā)一下
2021-10-13
進(jìn)項(xiàng)? 20800%2B1500*9%%2B65000 銷項(xiàng)? 280000*13%%2B2260/1.09*9% 你計(jì)算一下結(jié)果,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
2021-11-03
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-11-03
借庫存商品2萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2600 貸銀行存款 借庫存商品2600 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2600 借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸庫存商品22600。
2022-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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