你好,匯算清繳報(bào)告是從稅法角度,審計(jì)報(bào)告是依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的角度 二個(gè)工作的出發(fā)點(diǎn)不一致!
稅審報(bào)告與審計(jì)報(bào)告有什么區(qū)別
請(qǐng)問一下清算報(bào)告和審計(jì)報(bào)告有什么區(qū)別
請(qǐng)問老師,審核報(bào)告跟審計(jì)報(bào)告有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問匯算清繳審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告,和電子稅局的年報(bào)申報(bào),有什么區(qū)別和他們的意義嗎,或者那一樣是必要行或者可選行?
老師,稅審報(bào)告與審計(jì)報(bào)告有什么區(qū)別
怎么填寫水母報(bào)告?有一個(gè)企業(yè)。陜西蘭盾江騰智能科技有限公司。
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項(xiàng)目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)給甲方)。所以5月25號(hào)跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對(duì)方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票。當(dāng)年9月有主營業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營業(yè)務(wù)成本-會(huì)計(jì)工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時(shí)這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認(rèn)銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個(gè)企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個(gè)體,自己在申報(bào),現(xiàn)在逾期申報(bào)了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點(diǎn)成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點(diǎn)稅呢
郭老師,個(gè)體戶有員工過兩年要退休,這個(gè)月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對(duì)這個(gè)退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報(bào)銷,會(huì)被認(rèn)為虛構(gòu)成本和被認(rèn)為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開專票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對(duì)于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
個(gè)人所得稅不會(huì)算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
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清算報(bào)告不用會(huì)計(jì)師事務(wù)所出吧?
我們公司準(zhǔn)備變更法人和股權(quán) 稅務(wù)局讓出具3年清算報(bào)告
審計(jì)報(bào)告只能是會(huì)計(jì)師事務(wù)所出,其余沒有規(guī)定
謝謝老師
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