取得專票 運輸費10萬表示不含稅金額,運輸費進(jìn)項稅額0.9,稅率9%,10×9%=0.9的稅額
甲貨運公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經(jīng)營情況如下:(1)從事運輸服務(wù)·開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅運輸費320萬元·裝卸費36萬元(2)從事倉儲服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅倉儲費110萬元·裝卸費18萬元(3)進(jìn)口貨車自用,海關(guān)審定的貨價為160萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費5萬元·運輸費12萬元保險費3萬元(4)在國內(nèi)購進(jìn)小汽車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅128萬元,其中60贈送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時接受交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%;貨車的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%·甲公司取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關(guān)甲運輸公司提供運輸,倉存服務(wù)取得收入的銷項稅額怎么計算
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為160萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額為58.5萬元; (3)將試制的一批新產(chǎn)品用于該企業(yè)的職工福利,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元,進(jìn)項稅額15.6萬元,貨物驗收入庫;另外,支付購貨的運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費6萬元,稅0.54萬元。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價60萬元,支付給運輸單位的運費取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅款0.9萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 要求:計算該企業(yè)2019年6月的增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額以及應(yīng)納增值稅額。
16.9取得專用發(fā)票不用算成本,但是運輸費這個我搞不明白,為什么10萬要算成本。運輸費增值稅的進(jìn)項稅額0.9萬元,和運輸費10萬元,有什么關(guān)系,這句話是什么意思
從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸單位的運費5萬元(不含增值稅) ,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.5萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 為什么答案是(30*9%+0.5)*(1-20%) 而不是(0.9+0.5)*(1-20%)呢
購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進(jìn)項稅額9.6萬,另外支付購貨的運輸費用6萬,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計算該貨物可以抵扣的進(jìn)項稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運輸費用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運輸9%嗎?
老師,我們公司宿舍樓給員工住,他們產(chǎn)生的電費我應(yīng)該放在那個科目啊,后期從他們工資扣
公司投資了一家水果店,后期這個水果店和其他商家托管合作。 這個水果店的運營和進(jìn)出貨全部由商家負(fù)責(zé),公司就只是每個月固定出一個管理費和水果店的房租及水電費,這個房租和水電費就做到那個公司的帳
個人幫公司代收款項,以什么形式做賬?個人代收的款直接轉(zhuǎn)給了法人和股東,留作備用金用掉了。
實習(xí)工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn),符合勞動法嗎?
購貨直接計入成本,沒有通過庫存可以嗎
科目余額表應(yīng)交增值稅個應(yīng)交個人所得稅是負(fù)數(shù),是哪里錯了嘛,怎么改
老師,銷售使用過的固定資產(chǎn)獲得的款項計入哪個科目 ?其他 業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?還是固定 資產(chǎn)清理
想問下老師報印花稅時印花計稅金額是銷售收入的金額嗎?
老師,我是內(nèi)銷公司,然后直接幫我的客戶,外銷公司代理出口,貨代給我們內(nèi)銷公司開貨代費(免稅),可以嗎?
付個人設(shè)計兼職費1000元,無票要附帶什么附件資料