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你好老師,取得的增值稅普通發(fā)票可以做費(fèi)用沖減當(dāng)期利潤嗎?還是只能累計(jì)到年底沖減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額

2021-11-06 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-11-06 09:06

學(xué)員你好,取得的增值稅普通發(fā)票只要不是跨年的費(fèi)用都可以在當(dāng)期做費(fèi)用沖減當(dāng)期利潤

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快賬用戶1713 追問 2021-11-06 09:09

那跨年的呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:10

跨年的最好只做當(dāng)年的,明年的計(jì)入明年,合理分?jǐn)?

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快賬用戶1713 追問 2021-11-06 09:16

我們公司是今天9月剛成立的公司,目前還沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),只有費(fèi)用類的一些專票和普票,這樣的話是可以轉(zhuǎn)到明年再抵是吧!

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:18

可以先入賬,專票你可以認(rèn)證后申報表留抵,也可以不留抵

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快賬用戶1713 追問 2021-11-06 09:20

入賬做付利潤,明年沖減利潤,是這么個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:22

計(jì)入長期待攤費(fèi)用,每月轉(zhuǎn)入費(fèi)用

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快賬用戶1713 追問 2021-11-06 09:23

明白了老師,謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:26

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學(xué)員你好,取得的增值稅普通發(fā)票只要不是跨年的費(fèi)用都可以在當(dāng)期做費(fèi)用沖減當(dāng)期利潤
2021-11-06
同學(xué)您好! 您的理解基本正確。普通發(fā)票通常不能抵扣增值稅,但可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證。
2024-04-02
您好,不是,匯算清繳前取得發(fā)票,不需要納稅調(diào)增
2022-05-24
你好之前多計(jì)提了需要紅沖
2021-01-18
你好同學(xué),您需要調(diào)整的,然后沖減完費(fèi)用以后利潤會增加,然后不會產(chǎn)生重復(fù)交稅的,因?yàn)樗鼤涯阋郧敖坏亩惤o減掉的。
2022-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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