學(xué)員你好,取得的增值稅普通發(fā)票只要不是跨年的費(fèi)用都可以在當(dāng)期做費(fèi)用沖減當(dāng)期利潤
老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
你好老師,取得的增值稅普通發(fā)票可以做費(fèi)用沖減當(dāng)期利潤嗎?還是只能累計(jì)到年底沖減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
老師你好,按照事業(yè)單位會計(jì)制度,我們把以前購買的固定支出都一次性計(jì)入事業(yè)支出中,抵減了當(dāng)年的所得稅的應(yīng)納稅額所得額。但新的政府會計(jì)制度要求計(jì)提折舊走單位管理費(fèi)或業(yè)務(wù)費(fèi),這樣不是還能沖減當(dāng)年的應(yīng)納稅額所得額,這樣是不是折舊費(fèi)用扣重復(fù)了呢,今年需不需要補(bǔ)繳所得稅呀?需要做納稅調(diào)整么?
本年暫估計(jì)提了費(fèi)用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費(fèi)用以后利潤增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
老師請問公司一百二十萬的年租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?是可以做長期待攤費(fèi)用嗎?可以沖減企業(yè)所得稅嗎?
出口退稅客戶端工具在哪里下載
公司未分配利潤太大,公司沒計(jì)提過盈余公積,我今天問了一個授課老師,說是不是可以計(jì)提盈余公積來減少未分配利潤,老師說沒意思,都在你的凈資產(chǎn),但回來以后我反應(yīng)過來,就算強(qiáng)制你分紅交個稅也是根據(jù)未分配利潤啊,和凈資產(chǎn)沒關(guān)系啊,不是嗎,不明白
老師,這個綜合邊際貢獻(xiàn)率為什么兩種方法算出來的結(jié)果不一樣呢
老師 暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本的差額怎么處理呀
按現(xiàn)行準(zhǔn)則:水利基金 計(jì)入 什么科目?
用友t3 24已結(jié)賬 25年1月結(jié)賬是算不平,該怎么找
你好,老師,我是財務(wù)新手,在一家制造業(yè)做內(nèi)賬,想知道如果公司被查,我會有風(fēng)險嗎?
老師,我這邊要開具發(fā)票,查稅收編碼的網(wǎng)址可以給我一個嗎?
老師你好,個人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
老師,在3月份的時候給開進(jìn)來24萬勞務(wù)成本票,但對方公司在5月的時候給沖紅了,現(xiàn)在導(dǎo)致5月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是負(fù)數(shù),這種情況咋處理,咋做賬呀,我是小規(guī)模納稅人,怎么處理
那跨年的呢?
跨年的最好只做當(dāng)年的,明年的計(jì)入明年,合理分?jǐn)?
我們公司是今天9月剛成立的公司,目前還沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),只有費(fèi)用類的一些專票和普票,這樣的話是可以轉(zhuǎn)到明年再抵是吧!
可以先入賬,專票你可以認(rèn)證后申報表留抵,也可以不留抵
入賬做付利潤,明年沖減利潤,是這么個意思嗎?
計(jì)入長期待攤費(fèi)用,每月轉(zhuǎn)入費(fèi)用
明白了老師,謝謝了
可否給個五星好評?