同學(xué),你好 跨年了嗎??
暫估入庫成本高,實際成本低,沖紅后有差額怎么處理?
暫估入庫和實際入庫金額有差距,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄怎么改
暫估入庫高于實際入庫金額,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么處理?(分錄),謝謝
建筑企業(yè)材料暫估入庫,按暫估消耗,結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票以后,發(fā)票金額與暫估金額之間的差額較大,怎么處理?
老師 暫估入庫有差額 沖成本從新結(jié)轉(zhuǎn)成本 附什么原始憑證
老師,個稅客戶端那里個稅已申報,工資填錯了要重新申報怎么操作?
老師,現(xiàn)金是負(fù)數(shù),要怎么去調(diào)成正數(shù)?
老師,您好,個稅專項附加扣除,是不是父母都是60歲標(biāo)準(zhǔn)
老師個體戶我今天點了預(yù)檢狀態(tài)就變?yōu)榍逅懔丝梢猿蜂N嗎
在筋斗云里面做日記賬,只用登記支出,是不是科目就一直用銀行存款就行
老師,請問因質(zhì)量問題,退運回來的貨物要怎么處理?外貿(mào)出口的
今天開通的個體戶日期要怎么選擇啊
審計報告初稿發(fā)給了我們,說沒有問題就蓋章了,我發(fā)現(xiàn)不出來問題,發(fā)現(xiàn)出來數(shù)據(jù)不對的,審計說是因為重分類,我接下來該怎么辦
想問一下,我們將貨物發(fā)給顧客,但是顧客會先轉(zhuǎn)錢給物流公司然后再有物流公司轉(zhuǎn)到我們對公賬戶,貨款只有幾百塊錢,需要給物流公司開票嗎?怎么處理這個業(yè)務(wù)呢
老師您好,員工出差向公司預(yù)支了一筆錢,回來報銷有多余款,員工可以直接退回公司賬戶嗎?
我最近經(jīng)手的沒跨年 ,但是我查看了一下去年暫估的 又一筆一月份的暫估五萬沒有紅沖,兩種都要怎么處理呀
同學(xué),你好 之前年度,差額用以前年度損益調(diào)整科目。本年的,就是主營業(yè)務(wù)成本有差額,這個不要緊,之后結(jié)轉(zhuǎn)到損益 了
那今年的暫估入庫引起的成本差額不需要做調(diào)整么 利潤會虛高的 還是想改正一下
同學(xué),你好 不會虛高。你之前少結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),或者之前多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的。一整年來看,成本是正確,不會虛高