你好,上一年度的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下各三級(jí)明細(xì)科目以前年度都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在本年末要怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在本期年末也是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了。
老師,上一年度的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么做
老師,上一年度的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),怎么賬務(wù)處理
老師,去年有留扣的進(jìn)項(xiàng)稅額一直抵扣,但是沒(méi)有做賬上去?,F(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)今年全部增值稅發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)72萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)58萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)剩下是以前進(jìn)項(xiàng)稅額那分錄要怎么弄
老師,我公司是一般納稅人,以前年度的進(jìn)、銷項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎樣平這個(gè)賬呢?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
直接補(bǔ)做就可以嗎
你好,是的,是這樣的?