你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
請教老師,公司食堂的液化氣,開了液化氣公司的發(fā)票,因為液化氣是送液化氣工人墊款購買來的,現(xiàn)在我們打款給個人不能公對公,怎么處理合適
老師,我們是運(yùn)輸公司,給一家單位提供運(yùn)輸服務(wù),這家單位共欠120000運(yùn)費,但是他們用運(yùn)費頂水泥! 意思給我們運(yùn)輸單位貨品水泥頂了運(yùn)費,那賬務(wù)怎么處理?是否需要那家單位給我們運(yùn)輸單位開采購水泥的發(fā)票
老師公司食堂采購購買調(diào)料的單據(jù),該怎么作賬,我們是一家液化汽運(yùn)輸公司
我們是運(yùn)輸公司,4月份往某個汽車銷售公司預(yù)付80萬購車款,但是后來從別的公司購買上了,這個汽車銷售公司把錢轉(zhuǎn)給了另一家公司,那家公司也給我們開具發(fā)票了,但是我的賬上一直還掛著這個預(yù)付款80萬,該怎么處理?
老師:我公司采購沖借款時拿來的都是正規(guī)發(fā)票單據(jù),如食堂買菜的收據(jù),白條該怎么處理,謝謝!
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當(dāng)時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費還是維修費