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早上好!請問一下10月份開了一張紅字信息表,稅額一萬多,但是申報(bào)的時(shí)候顯示增值稅轉(zhuǎn)出金額3萬多,這種情況應(yīng)該要找誰處理呢?

2021-11-05 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-05 08:29

同學(xué),你好。 請問你對應(yīng)的紅字發(fā)票沖銷是按照原稅率開具的嗎?

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快賬用戶4670 追問 2021-11-05 08:38

老師?是原稅率開具的

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齊紅老師 解答 2021-11-05 08:51

你好,同學(xué)。 你可以查看下對方是否已根據(jù)你開的信息表開具對應(yīng)的紅字發(fā)票。

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同學(xué),你好。 請問你對應(yīng)的紅字發(fā)票沖銷是按照原稅率開具的嗎?
2021-11-05
您好,您看您的紅字明細(xì)看下
2021-11-05
您好!轉(zhuǎn)出多少是自己填的啊
2021-11-05
同學(xué)你好 這個直接轉(zhuǎn)出就可以了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖紅字發(fā)票
2021-08-27
你好,你這張是針對剩余的金額申請的嗎? i前期已經(jīng)開了紅色信息表了,你只需要把剩余的那部分開出來就行
2023-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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