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甲公司為一家注冊在香港的公司,甲公司通過其在開曼群島設(shè)立的特殊目的公司SPV公司,在中國境內(nèi)設(shè)立了一家外商投資企業(yè)乙公司。SPV公司是一家空殼公司,自成立以來不從事任何實質(zhì)業(yè)務(wù),沒有配備資產(chǎn)和人員,也沒有取得經(jīng)營性收入,乙公司于2019年發(fā)生了如下業(yè)務(wù)7月15日,向甲公司支付商標使用費1000萬元,咨詢費800萬元,7月30日向甲公司支付設(shè)計費5萬元。甲公司未派遣相關(guān)人員來中國提供相關(guān)服務(wù)。計算乙公司向甲公司支付商標使用費,咨詢費,設(shè)計費應代扣代繳的企業(yè)所得稅。應代扣代繳企業(yè)所得稅=1000÷(1+6%)×10%=94.34(萬元) ,這里為什么不包活800和5呢。另外為什么要乘以10%呢
、應收賬款的日常核算 (1)順豐公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2×20年3月2日,向A公司賒銷甲商品100件,每件標價220元,實際售價200元(售價中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付A公司。代墊A公司運雜費2000元(不參與折扣計算)?,F(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30. (2)2×20年3月10日,收到A公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。 (3)2x20年3月23日向C公司出售產(chǎn)品100件,總計價款2萬元,按規(guī)定給予15%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為13%,款項尚未收到。要求:應收賬款的日常核算,編制會計分錄
老師,這個怎么處理? 中國居民企業(yè)甲【甲分為小規(guī)模和一般納稅人兩種故答案要分兩種公司分別回答】公司委托境外A公司代理申請A所在國的商標,甲支付A公司一萬元商標審查費用(一萬元的商標審查費用本質(zhì)屬于A國政府的官方審查收費并非A公司的收入所得,最終由A公司代為繳納給A國政府) 和 一千元的服務(wù)費用(此一千元服務(wù)費用作為A公司的收入所得))總計11000元(壹萬壹仟圓 請問根據(jù)中國稅法此支付是否涉及交稅 問題: 如果不涉及請說明理由,如果涉及請說明哪些稅目和具體稅費;
2010年境外A公司出資3 500萬元在我國境內(nèi)成立M公司。8月10日,M公司向A公司支付商標費1 060萬元。計算M公司應代扣代繳的企業(yè)所得稅額? 向A支付的商標費為什么是含稅的呢? 商標費的稅率為什么是6% 呢? 商標費是增值稅中是屬于哪個類型的征稅范圍呢 ?
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,增值稅稅率為13%。(1)?5月1。日,甲公司與乙公司簽訂合同,向其銷售M、N兩件商品,M、N商品單獨售價分別為80萬元、70萬元,實際成本分別為50萬元、40萬元。合同總價款為120萬元,合同約定M商品于合同簽訂日交付,N商品于1年后交付,只有當兩件商品全部交付后甲公司才有權(quán)取得合同價款,當日M商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給乙公司。(2)?6月29日,甲公司通過競標贏得一個新客戶,為取得與該客戶的合同,甲公司本月發(fā)生以下支出:聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用20萬元,支付銷售人員傭金10萬元,發(fā)生投標相關(guān)的差旅費2萬元。甲公司預期這些支出未來均能收回。此夕卜,甲公司根據(jù)其年度銷售目標、整體盈利情況及個人業(yè)績等,向?qū)TO(shè)銷售機構(gòu)經(jīng)理支付年度獎金10萬元。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
您好!這個屬于來源于中國境內(nèi)的所得,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅, 支付的金額一般都是含稅的金額,所以在計算不含稅金額時要除以1+6% 之所以是6%,是因為轉(zhuǎn)讓商標使用權(quán)屬于轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),稅率6% 供您參考哦
支付金額一般都是含稅的,是因為一般增值稅都由消費者承擔這個原因嗎?
這里是增值稅哦,您想一下您去超市買東西,這個價格就是含稅的,因為稅金都是要由消費者承擔的