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19年購買膠絲材料,19年11月付給湖南中家新型墻體材料有限公司500元的訂金,收到發(fā)票是廣州油工樂建材有限公司7250元,銀行付款6000元,賬務處理 1、借:其他應收款—中家新型材料公司 500 貸:銀行存款 500 2、借:原材料 7250 貸:銀行存款 600 應付賬款 1250元 現(xiàn)在確定沒辦法收回訂金,余款也不付了,我該怎么賬務處理?還是就一直把賬掛起

2021-11-04 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-04 15:41

這個年底轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行

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快賬用戶4664 追問 2021-11-05 09:52

老師,怎么轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 09:56

借營業(yè)外支出 貸其他應收款

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快賬用戶4664 追問 2021-11-05 09:56

應付賬款的欠款怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:00

同學你好 計入營業(yè)外收入

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快賬用戶4664 追問 2021-11-05 10:01

我是不是也把沖成本?

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快賬用戶4664 追問 2021-11-05 10:01

我是不是也可以沖成本?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:06

這個最好是不要哦 有發(fā)票就不用沖

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這個年底轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行
2021-11-04
你好,請稍等,稍后發(fā)。
2024-12-12
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2023-04-04
借原材料163000,貸應付賬款 轉(zhuǎn)賬憑證 借其他應收款2000, 貸庫存現(xiàn)金 付款憑證 借銀行存款220400, 貸主營業(yè)務收入19萬, 應交稅費,應交增值稅銷項30400 收款憑證 借應交稅費未交增值稅, 貸銀行房款65000 付款憑證
2023-03-27
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-08
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