同學(xué)你好 之前是投資的嗎
你好,分公司注銷后,總公司撥付的資金如何做賬務(wù)處理,分公司無錢歸還的情況
分公司注銷后,如何做賬務(wù)處理把賬務(wù)合并到總公司
您好老師,我們分公司非獨立核算,注銷了,前期總公司撥付款項給分公司經(jīng)營,現(xiàn)在無法收回,如何做賬
請問分公司提前注銷,那賬務(wù)如何遷移到總公司?還有分公司的賬如何處理?
你好老師,問下我公司在抖音或者是別的平臺上注冊帳號,平臺給我公司轉(zhuǎn)的幾分錢,這種情況賬務(wù)處理如何做?
怎么填寫水母報告?有一個企業(yè)。陜西蘭盾江騰智能科技有限公司。
減半征收之后稅率是按25%來征收的不是按5%征收了
我司原本項目投資,投資其48萬(保本收益不保),去年9月開具的一張129881.01萬(含稅)信息技術(shù)服務(wù)費專票,收入12.9萬,全部記銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項了。今年業(yè)務(wù)結(jié)束,最終是將退回48萬本金與3.84萬的分紅(只分紅部分開信息技術(shù)服務(wù)費給甲方)。所以5月25號跨年沖紅12.9萬的發(fā)票,又給對方重開了38400元的信息技術(shù)服務(wù)費的專票。當(dāng)年9月有主營業(yè)務(wù)成本-信息技術(shù)服務(wù)45212.26元(不含稅)以及主營業(yè)務(wù)成本-會計工資社保公積金8107.57元。昨天反結(jié)賬到12月份調(diào)整分錄,把當(dāng)時這筆收入款重新掛帳到應(yīng)收賬款內(nèi),再確認(rèn)銀行存款?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
我有個企業(yè)注銷,已經(jīng)拿到清稅證明了,下一步還需要做啥
客戶自己的個體,自己在申報,現(xiàn)在逾期申報了,第一季度客戶開了14萬多的票,一點成本也沒有,而且是查賬征收、有什么辦法客戶可以少交點稅呢
郭老師,個體戶有員工過兩年要退休,這個月要從公司減員,公司想注銷,可以注銷嗎,對這個退休人員有沒有什么影響
老師,稅務(wù)要求調(diào)增2024年企業(yè)所得稅,那我需要重新調(diào)賬嗎?
股東拿票來報銷,會被認(rèn)為虛構(gòu)成本和被認(rèn)為分紅嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進項稅額進行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進來的13萬元進項稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進項去抵掉了虛開出去的銷項?
個人所得稅不會算清繳可以嗎,農(nóng)民工聯(lián)系不上
你好,是由總公司撥付給分公司經(jīng)營的資金
那你這個就 借投資收益 貸長期股權(quán)投資