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老師,對(duì)方給我們開增值稅專用發(fā)票,把稅號(hào)寫錯(cuò)了,我們認(rèn)證不了。把發(fā)票退給他們,我們需要做什么呢

2021-11-04 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-04 10:29

你好 你們什么都不需要做的。

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快賬用戶9106 追問 2021-11-04 10:30

我記得以前開過什么紅字發(fā)票信息表,這次是不是稅號(hào)錯(cuò)了 所以什么都不要做

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:32

你好,你們沒有認(rèn)證,不需要你們開,都是銷售方自己。

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快賬用戶9106 追問 2021-11-04 10:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:41

不用客氣工作愉快。

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你好 你們什么都不需要做的。
2021-11-04
你好,對(duì)方開紅字信息表,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票重新開給你。
2020-11-11
對(duì)的,是的,需要退回去。
2023-02-02
你好,對(duì)方?jīng)]有勾選認(rèn)證的話,需要給你們退回來的。
2022-06-10
你好,你們單位開紅字信息表只要審核通過了,對(duì)方就是沒有抵扣的。
2022-07-21
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