您好,是的,如果沒有什么特別的情況也是25%,特別情況像比如減免稅了。
你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預(yù)交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發(fā)票了,年底是不是還要調(diào)賬,如果第四季度不想調(diào)賬,第三季度應(yīng)該怎么入賬呢
你好老師,本公司是獨產(chǎn)核算的分公司,一、二、三季度開票收入240萬,四季度開票收入75萬元,之前一季度至三季度所得稅是25%,請問老師四季度所得也是25%嗎?
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內(nèi)免征個體經(jīng)營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
老師請問我們一家公司以前一直核定企業(yè)所得稅的,去年第三季度的時候被轉(zhuǎn)為了一般納稅人了,第四季度按查賬來交企業(yè)所得稅,第四季度只開了10幾萬銷項有進項發(fā)票,年度所得稅也是按查賬的來,這樣是需不要做稅審。
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計入未分配利潤入賬的(管理費用-折舊費),匯算清繳填在哪個表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
你好,我沒有減稅的,是不是年收入超過300萬,所得稅就是50%呀
那要是小微企業(yè)備案的,如果沒有備案就是25%,如果經(jīng)過小微企業(yè)備案的有所得稅稅收優(yōu)惠。
我們分公司就不屬于小微企業(yè)吧
一般不是,不過也要看你們是不是在備案里,不是老師說了算的。
你好 我們所得稅一直交25%
你好 那就按25%的稅率交。
那這個沒有收入界定嗎
你指什么收入界定?總分公司的收入界定也不是只看你們一家分公司的,而是看總分公司合計的。