同學,你好,指一個季度,二季度開了五十,就超了,另外四月一號以后, 這個政策沒有了,切記哦
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內免征個體經營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優(yōu)惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
老師,我是個體戶,如果第一季度開了30萬,第二季度也開了30萬,第三季度開了50萬,我第三季度應交的增值稅是按50萬交,還是按30+30+50=110萬來交呀?
老師,個體戶,開普票,前兩個季度月銷售額未超過30萬,如果第三季度開普票100萬的話(不包含前兩個季度),第三季度應該怎么交增值稅?是按照100萬交,還是按照100—30=60萬交,或者前兩個季度的也要交
現在不是小規(guī)模季度不超過30萬的普票可以免稅嗎?是不是可以理解成一年不超過120萬?那如果我第一個季度就開了120萬,后年就沒開票了,第一個季度交了稅,年底匯算清繳可以給我退稅嗎
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數據填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經營活動產生的現金流量中支付給職工以及為職工支付的現金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票。現在甲方說這兩張發(fā)票已經跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經繳納的增值稅如何處理?
轉讓專利,轉讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
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老師,四月一號以后三十萬以內不得免個體經營所得了嗎?
四月一號以后,只要是百分之三稅率的企業(yè),全免稅了,不存在四十五萬一個季度的概念了,新政策,你可能網上找一下看看。
我說的不是增值稅,是個體的個體經營所得稅老師
同學你好,這個政策應該是地方的,需要重新提問,說明地區(qū)。讓當地老師重新回復