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6月份取得專票,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 10月份認(rèn)證抵扣了,怎么做分錄?

2021-11-02 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 13:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:20

那交稅時(shí)我做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款,這樣的話,科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額還是有余額應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:25

那隨后是不是還要做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)該是做這個(gè),這個(gè)是需要繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,因?yàn)槟阌袖N項(xiàng),上面的這個(gè)分錄的金額就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:28

我是在抵扣在9月份的增值稅里了

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:29

6月份取得的發(fā)票,到9月稅款所屬期時(shí)才認(rèn)證抵扣

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:29

我現(xiàn)在是做10月份的賬,應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:31

好你抵扣九月份的銷項(xiàng)嗎?如果是的話,做到九月份的分錄里面。

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:31

那我給你發(fā)了一個(gè)完整的,你看一下,你能看懂嗎。

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:32

但是9月份的賬現(xiàn)在不是不能再動(dòng)了么,10月份做賬時(shí)怎么做

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:33

好十月份賬上補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)這個(gè)看懂嗎?

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:34

這個(gè)看的懂,那我實(shí)際交稅的分錄該怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:36

借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:44

這樣是嗎

這樣是嗎
這樣是嗎
這樣是嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:47

你好 是的 你的銷項(xiàng)咋沒(méi)做

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:52

銷項(xiàng)稅在9月份賬里啊

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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:54

你好,那就可以了,完整的這個(gè)是只是缺了銷項(xiàng),銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

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快賬用戶4139 追問(wèn) 2021-11-02 13:55

9月份是這樣做的

9月份是這樣做的
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齊紅老師 解答 2021-11-02 13:58

你好,你看一下你的未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次?

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2021-11-02
對(duì)的,是的,坐著一個(gè)分錄就可以的。
2022-10-24
你好是的,您的分錄處理正確
2020-12-31
?你好 ;? ? ? ? ? 做? ??:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 認(rèn)證抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ; 不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?
2022-06-14
12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
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