借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
6月份取得專票,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 10月份認(rèn)證抵扣了,怎么做分錄?
老師 11月有一張進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證,現(xiàn)在做的分錄是借:原材料* 應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅*。 貸:銀行存款,。后期我的這些發(fā)票認(rèn)證抵扣了怎么做分錄呢
老師們,6月份有27000.00的進(jìn)項(xiàng)票未進(jìn)行抵扣。 做賬如下: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證 貸:銀行存款 7月份認(rèn)證以后需要做幾份分錄? 借:應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證
進(jìn)項(xiàng)票做分錄:借:原材料借應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))貸:銀行一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票已做抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣嗎?
我們公司涉及回收舊廢物資,然后再賣(mài)出去,買(mǎi)進(jìn)是和個(gè)人買(mǎi),開(kāi)不了票,這個(gè)有什么稅收優(yōu)惠政策或是其它辦法么?
老師,請(qǐng)問(wèn)工業(yè)企業(yè)在平安養(yǎng)老險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)險(xiǎn),可以稅前抵扣嗎,謝謝
發(fā)票暫未收到的情況下,付款工作如何按時(shí)進(jìn)行?請(qǐng)按人民幣,美元分別做答。,老師這個(gè)怎么做分錄
題528,我上課筆記記得應(yīng)收賬款是未扣除壞賬準(zhǔn)備的金額,答案怎么選D
公司給銷售買(mǎi)了一批手機(jī)用于業(yè)務(wù)使用,計(jì)哪個(gè)科目
你好年開(kāi)票350萬(wàn)選擇個(gè)體工商戶小規(guī)模合算還是公司一般納稅人合算
老師,怎么算成本占比,費(fèi)用占比?
24年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)為0,第二季度是-8811.13元,第三季度是-35289.86元,第四季度10248.92元,我申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤(rùn)是不是-33852.07才正確?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶給我們開(kāi)成本普票,我們是一般納稅人,匯算清繳時(shí)可以扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金的計(jì)算公式?
那交稅時(shí)我做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款,這樣的話,科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額還是有余額應(yīng)該怎么處理?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
那隨后是不是還要做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)該是做這個(gè),這個(gè)是需要繳納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,因?yàn)槟阌袖N項(xiàng),上面的這個(gè)分錄的金額就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
我是在抵扣在9月份的增值稅里了
6月份取得的發(fā)票,到9月稅款所屬期時(shí)才認(rèn)證抵扣
我現(xiàn)在是做10月份的賬,應(yīng)該怎么做分錄?
好你抵扣九月份的銷項(xiàng)嗎?如果是的話,做到九月份的分錄里面。
那我給你發(fā)了一個(gè)完整的,你看一下,你能看懂嗎。
但是9月份的賬現(xiàn)在不是不能再動(dòng)了么,10月份做賬時(shí)怎么做
好十月份賬上補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)這個(gè)看懂嗎?
這個(gè)看的懂,那我實(shí)際交稅的分錄該怎么寫(xiě)?
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款。
這樣是嗎
你好 是的 你的銷項(xiàng)咋沒(méi)做
銷項(xiàng)稅在9月份賬里啊
你好,那就可以了,完整的這個(gè)是只是缺了銷項(xiàng),銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
9月份是這樣做的
你好,你看一下你的未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次?