分錄是一樣的,借預(yù)付賬款-A公司,貸銀行存款-人民幣/美元。
老師,公司做貨運(yùn)代理的,從人民幣賬戶購(gòu)匯美金付海運(yùn)費(fèi),收到人民幣發(fā)票,我前期6個(gè)月都是做如下分錄,購(gòu)匯:借:銀行存款-美金賬戶,貸:銀行存款-人民幣賬戶,付海運(yùn)費(fèi):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(發(fā)票金額),貸:銀行存款-美金賬戶(按發(fā)票金額人民幣入賬),我是不是分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您好,公司10月收到36000美元后沒有結(jié)匯,就存放在美元賬戶里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬結(jié)匯一部分,美元結(jié)匯人民幣是848972.11美元中間價(jià)是6.6794等于5661526.44人民幣,對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi)是12.89美元,11月24日給外匯個(gè)人賬戶(發(fā)工資)付款付了48000美元,現(xiàn)在賬戶余額是2000美元,請(qǐng)問(wèn)收到外匯美元時(shí),入到應(yīng)收賬款時(shí)是否是以人民幣入賬的,請(qǐng)問(wèn)老師這樣會(huì)計(jì)分錄如何做,第一次做外匯不太懂,求指教,如何做
我公司在同一銀行有幾個(gè)賬戶,有一個(gè)基本戶和FT賬戶,每次付外匯要先從基本戶上轉(zhuǎn)到FT賬戶里的人民幣賬戶上才可以換成其他幣種把錢付出去,比如我們公司想付1萬(wàn)美元到國(guó)外公司,當(dāng)時(shí)匯率是6.3,就要先從基本戶63000元轉(zhuǎn)到FT人民幣賬戶上,銀行再?gòu)腇T人民幣賬戶換成1萬(wàn)美元,打入美元FT賬戶中,再?gòu)拿涝狥T賬戶把1萬(wàn)美元匯到國(guó)外公司。出賬單時(shí)我們基本戶上回單63000元(從基本戶轉(zhuǎn)入FT人民幣賬戶),而且FT人民幣賬戶上也有回單63000元,同時(shí)FT人民幣賬戶換成1萬(wàn)美元,打入FT美元賬戶也有回單。請(qǐng)問(wèn)老師這里3個(gè)問(wèn)題,1基本戶轉(zhuǎn)給FT人民幣時(shí)收到的63000元付款回單時(shí)怎么做分錄呢?2當(dāng)我們FT人民幣賬戶收到63000元收款回單怎么做分錄?3把63000換成1美元付到FT美元賬戶上收到付款回單怎么做分錄。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,收到境外收入美元50萬(wàn),我做分錄:借 銀行外匯帳戶 50萬(wàn) 貸 應(yīng)收帳款 外銷收入 50萬(wàn) 那我開這筆收入發(fā)票,折合中間價(jià)開人民幣,那做的分錄是人民幣,那帳怎么平?應(yīng)收帳款一筆是美元,一筆是人民幣?
某企業(yè)20x2年6月發(fā)生外幣業(yè)務(wù)如下:(1)本月3日將其所持有的20000美元賣給銀行,當(dāng)天銀行買入價(jià)為6.63人民幣=1美元,中間價(jià)為6.66人民幣=1美元作為記賬匯率。(2)本月8日收到上月出口商品的貨款70000美元,收款日市場(chǎng)匯率為6.68人民幣=1美元,直接存入企業(yè)美元賬戶。該應(yīng)收債權(quán)的記賬匯率為6.59。(3)本月30日,市場(chǎng)匯率為6.7,外幣賬戶的情況是:銀行存款﹣美元戶,美元余額120000美元,人民幣余額為792300元。應(yīng)收賬款﹣美元戶,美元余額50000美元,人民幣余額為328800元。要求:做以上外幣兌換、收到美元貨款、外幣賬戶期未調(diào)整的分錄。老師,拜托了,要有具體的數(shù)值
請(qǐng)問(wèn) 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,無(wú)票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
不要做暫估嘛
整個(gè)流程的分錄
你好,這個(gè)不用做暫估,做預(yù)付就行。
為什么,商品都已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,包括前面上面采購(gòu)和后面調(diào)整,收錢的分錄
你好,你如果已經(jīng)拿到了貨物,只是沒有發(fā)票,可以做暫估。
因?yàn)槔蠋煵恢滥隳玫搅素浳锪恕?
怎么做,做完之后付款分錄又怎么做
你好,你借庫(kù)存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
付款時(shí)候,應(yīng)付賬款,還是應(yīng)付賬款-暫估,
你好,是應(yīng)付賬款-暫估。因?yàn)檫@時(shí)候還沒確定。
那后面收到發(fā)票之后呢,金額不一致,怎么做
你好,紅字沖減暫估的,然后按實(shí)際金額重新做一遍就可以了。
庫(kù)存的紅沖,那付款的那筆呢
你好,付款的也沖減,然后重新做。這樣好理解一點(diǎn)。
有更簡(jiǎn)單的嘛,這個(gè)弄得好復(fù)雜
你好,這樣是最簡(jiǎn)單的了。錯(cuò)誤的沖減,按正確的重新做。最好理解了。