你好!是可以復(fù)制的啊
老師你好,我想咨詢一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費用-開辦費嗎? 2.裝修費這些沒有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費用-開辦費?還是長期待攤費用-開辦費??? 3.有的支出沒有取得任何憑證,也補(bǔ)不了憑證的要怎么做憑證??? (以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
老師:金蝶KIS專業(yè)版,怎么把一張憑證復(fù)制,下月直接粘貼使用?因為我公司沒有都會有一張固定資產(chǎn)的憑證金額什么都不變,我覺得每次做憑證麻煩,所以問一下有沒有技巧
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經(jīng)驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認(rèn)我們不要所以有2個月的憑證報表已經(jīng)沒有了?,F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經(jīng)驗也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會計資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
老師,工商年報中的單位繳費基數(shù)是不就我畫住的那個
24年完成了信息采集,并且中級過了一門,然后25年離職了,重新入了新單位,需要重新信息采集嗎? 能正常報名考試嗎?
老師 我們企業(yè)所得稅匯算清繳交稅了 要怎么寫分錄
在4月沒有拿到進(jìn)項發(fā)票的時候,暫估了成本入賬,5月拿到了進(jìn)項發(fā)票了紅沖暫估,然后按發(fā)票金額入成本了,但是暫估金額估多了,現(xiàn)在成本出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
21年的人員申報了工傷沒有申報工資個稅沒有社保,現(xiàn)在補(bǔ)報有什么風(fēng)險?
本來是固定資產(chǎn),但是他沒有入,入的費用,現(xiàn)在開了一張銷項,售賣這個設(shè)備的,這怎么弄?
老師,水產(chǎn)行業(yè)進(jìn)項票是按入庫件數(shù)進(jìn),出庫可以轉(zhuǎn)千克單位開銷項票嗎,好像工程行業(yè)單位就做不了一對一了,例如:工程行業(yè)買一捆電線,但是實際工程用不了一捆,只能按米結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,我們收客戶的運費認(rèn)證費之類的費用系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理,做銷售訂單時這些費用又沒有料號
老師,同一個客戶,可以既在預(yù)收賬款出現(xiàn),又在應(yīng)收出現(xiàn)嗎,主要是真的對方給定金了,有些沒開發(fā)票,所以目前會計全放應(yīng)收的,導(dǎo)致應(yīng)收現(xiàn)在貸方余額
老師,有筆客戶退貨運費我們先墊付的,現(xiàn)在找客戶支付,對方要求開票給他們(客戶)再付款。那這個分錄怎么寫?
是不是點一下復(fù)制就直接生成次月的新憑證了?
你好!是的。選擇后復(fù)制就好