你好,個稅肯定是需要申報的。
代賬公司給客戶公司報個稅,給過來的工資表有新增加員工,9月份報8月份這個在新增加員工時報稅時我該寫幾月入職時間?
老師,你好,我這邊9月份新來一個員工,10月20號發(fā)工資,新員工是幾月錄入個稅系統(tǒng),10月需要申報個稅嗎?入職時間寫幾月?
代賬公司,接到新戶,10月接手,11月需要報個稅嗎?員工入職時間我該寫幾月份?
代賬公司,11月接手新戶,12月報11月個稅是以零申報的是不是不用賬務(wù)處理?那下個月1月報12月份的個稅,我做12月賬務(wù)處理是計提并發(fā)放12月份工資資嗎?
老師好,我們公司新開立,11月份剛到稅務(wù)局做備案,10月份的工資我們11月10號發(fā)放,這個工資需要給員工扣個稅嗎?因為11月份剛備案,還申報不了個稅
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
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入職事項的話,需要和客戶確認一下,看看是什么時候入職的。
報過來的就一個法人和一個員工,這個我新增的時候,入職該寫9月份還是10月份。
這個入職日期,我建議你跟那個員工確認一下,看他是什么時候上班兒的。
這個我們都沒確認過,可以10月入職11月申報個稅嗎?
可以,但是我建議你還是最好確認一下。
這個做11月份賬的時候這個工資是計提并繳納一起做嗎?
對,沒錯兒,計提繳納,一起做就行。
新戶,我該怎么跟客戶普及稅務(wù)知識,普票季度不超45萬免增值稅和附加稅,如果開專票呢?
普票是免稅的,但是專票的話不免費開了就得交稅。
專票開了要交哪些稅?
專票開了就得交增值稅和附加稅。
是不是只要交增值稅就會有附加稅?
對,沒錯兒,只是交這些稅費。