你好,19預收房款收到個人賬戶沒有做賬,需要先補做入賬分錄,然后做退回部分款的分錄

老師,打個比方一個客戶打款到我們的一般戶,如40萬,因為要提前取現(xiàn),結(jié)果產(chǎn)生貼息,那我們賬戶實際收到的款就少了利息這部分,我們這邊如何做,還有如何做賬
老師您好,我們19預收房款收到個人賬戶沒有做賬,現(xiàn)在退部分款,如何做賬比較合適?
老師,我們公司沒有預付賬款,預付平臺的充值費用,后面需要攤銷,應該怎么做賬,是做在其他應付款嗎,還是其他應收,哪一個比較合適
老師你好,請問下我們收到租客的房租收時做了借:銀行3000 貸:預收賬款2752.3 應交稅費247.7 現(xiàn)在我們要退客戶一部分房租,我是不是應該做借:預收賬款1834.86 應交稅165.14 貸:銀行2000 請問下是不是這樣做的?
您好,之前有個客戶,應收賬款已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到 壞賬準備 了,現(xiàn)在又收回一部分了,賬務處理怎么做合適呢?
北京社保,25號當天繳納社保會有滯納金嗎
老師,工程類公司,沒有成本票少,有啥辦法弄成本票的嗎
老師好,請問下面的題目可以幫忙寫下怎么做嗎?
老師,您好!我們公司A公司承包了B公司的勞務清包工,B公司付款給我們A公司了,但是我們付給工人的工資是從法人賬戶轉(zhuǎn)出去的,法人和工人之間需要提供什么資料才可以作為這次勞務的成本?
老師,招待認證專家的費用進管理費用二級科目未招待費?
老師,我們公司每個月收取的工會會員會費應該怎么入帳。
請問公司要注銷,在資產(chǎn)負債表里和利潤表里哪些數(shù)據(jù)要是零,必須處理掉?對于稅務而言。
你好,公司注冊資金1000萬,實繳700萬,現(xiàn)在想減資成500萬,賬務怎么處理
老師,請問一下支付給個人的報銷款,或者貨款,是不是必須要有發(fā)票???
老師 我單位平均人數(shù)14 人 年度工資總額 270萬 申報殘保金時顯示要交4萬多 是什么原因
分錄如何做呢?
你好 19預收房款收到個人賬戶沒有做賬,需要先補做入賬分錄 借:銀行存款,貸;預收賬款 然后做退回部分款的分錄 借:預收賬款,貸:銀行存款?
好噠,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。