同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師?請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于壞賬準(zhǔn)備的問題、單位之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、現(xiàn)一個(gè)客戶、處于申請(qǐng)破產(chǎn)階段,有幾十萬(wàn)的應(yīng)收款收不回來了、但是法院還未出來客戶破產(chǎn)的文件。這種情況賬務(wù)上該如何處理好呢?
老師,你好,如果明確某客戶的應(yīng)收賬款已經(jīng)收不回來了,除了做借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收外還需要怎么處理?因?yàn)楫?dāng)時(shí)這個(gè)客戶的銷售已經(jīng)作為收入出來的,現(xiàn)在錢沒有收到,成本也收不回來,應(yīng)該怎么處理呢
甲公司2019年12月31日應(yīng)收乙公司賬款2000萬(wàn)元,已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備200萬(wàn)元,2020年在資產(chǎn)負(fù)債表批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出前,乙公司宣布破產(chǎn),甲公司估計(jì)乙公司應(yīng)收賬款全部無(wú)法收回,則應(yīng)該如何處理? 另外,已經(jīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款如果全部不能收回了,是不是直接全部進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出,之前計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備怎么處理了呢,因?yàn)閼?yīng)收賬款不存在了,壞賬準(zhǔn)備也應(yīng)該沒有了吧?
老師您好,想問一下公司2020年的應(yīng)收賬款沒有收問,現(xiàn)在要做壞賬處理,之前沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在怎么分錄
老師,你好,我們有一筆應(yīng)收賬款9萬(wàn),確定不能收回了,之前計(jì)提了2萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在我如何處理呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎