您好,作為財(cái)務(wù)費(fèi)用。
老師,打個(gè)比方一個(gè)客戶(hù)打款到我們的一般戶(hù),如40萬(wàn),因?yàn)橐崆叭‖F(xiàn),結(jié)果產(chǎn)生貼息,那我們賬戶(hù)實(shí)際收到的款就少了利息這部分,我們這邊如何做,還有如何做賬
老師,我們是4s店,比如我一個(gè)車(chē)賣(mài)成10萬(wàn),客戶(hù)貸廠家金融8萬(wàn),需要廠家貼息一部分,經(jīng)銷(xiāo)商貼息一部分,實(shí)際到賬貸款就是8萬(wàn)-廠家貼息-經(jīng)銷(xiāo)商貼息,那個(gè)廠家貼息有發(fā)票,但經(jīng)銷(xiāo)商貼息這部分沒(méi)得發(fā)票,經(jīng)銷(xiāo)商這部分貼息怎么入賬
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶(hù)來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶(hù)從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶(hù)的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶(hù)預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶(hù)預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻?hù)寄件售后的一些問(wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶(hù)一部分售后款,比如要退客戶(hù)10塊(還是以上面例子),但客戶(hù)要求把我們要補(bǔ)給客戶(hù)的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶(hù)預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師們,我們公司給供應(yīng)商結(jié)算貨款時(shí),有的是銀行承兌匯票結(jié)算的,就有票據(jù)貼息,也有客戶(hù)打款給我們,也銀行承兌匯票,這個(gè)貼息不論是收到的還是支付的,都是老板個(gè)人私卡走賬,我之前很少接觸這部分,請(qǐng)問(wèn)老師,這部分貼息的該如何做賬?
老師,公司收到一筆保理款。發(fā)放保理款項(xiàng)銀行明細(xì)扣除了服務(wù)費(fèi)。但是貼現(xiàn)利息這筆是直接做扣,剩余的打到我們賬戶(hù)的。原來(lái)收到的都是銀行賬戶(hù)上劃扣利息的,這次沒(méi)有銀行回單。想問(wèn)下這筆利息如何做賬。
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
這個(gè)我知道的,就是做賬時(shí)收入顯示少了,可是開(kāi)票金額卻是多了,怎么解釋
借:銀行存款 39 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 1 貸:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 40
還有一個(gè)分錄怎么做,如借應(yīng)收賬款40,主營(yíng)收入?應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收賬款40
寫(xiě)錯(cuò)了:就是借:應(yīng)收賬款40貸:主營(yíng)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi) ?
您好,是銷(xiāo)售貨物確認(rèn)收入分錄嗎。借:應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
實(shí)際我們收入沒(méi)有35.40 應(yīng)交稅費(fèi)4.60 呀
您好,收入金額根據(jù)您開(kāi)票金額定的