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老師,我們十一月10號之前按小規(guī)模開票,11號開始升為一般納稅人,現(xiàn)在不知道怎么申報增值稅?

2024-12-10 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-10 20:39

你好,你們是不是弄錯了,一般納稅人生效是當(dāng)月1日,或者次月1日生效。你們11號?

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快賬用戶3103 追問 2024-12-10 20:41

老師我是打個比方,比如我們開到10號發(fā)現(xiàn)馬上要超500萬了,因為每個月金額有點大,就在后面升為了一般納稅人,系統(tǒng)通過后開票也是按一般納稅人開的,但前面有部分是按小規(guī)模開的

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快賬用戶3103 追問 2024-12-10 20:47

老師,他應(yīng)該選的是當(dāng)月升為一般納稅人,但我們之前開的票是按1%開的

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齊紅老師 解答 2024-12-10 20:50

你這比方都把我整懵了。就是小規(guī)模納稅人開超500萬,還是按照小規(guī)模納稅人申報,但是好像是2015年有個文件,就是關(guān)于小規(guī)模納稅人偷稅漏稅的,超500萬一點可以,但是如果惡意開了1000萬,那可能就是偷稅漏稅了。

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齊紅老師 解答 2024-12-10 20:51

這個度需要自己把握,大部分企業(yè)都是開到490萬的時候,就不開了。

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快賬用戶3103 追問 2024-12-10 20:53

老師,不是這個意思。就是我們在11月的時候開了三十多萬,發(fā)現(xiàn)馬上要到500萬了,我們?nèi)フ覍9賳T協(xié)商看怎么辦?因為我們每個月要開幾百萬,專官員就讓11月我們?nèi)フ宜漠?dāng)天升為了一般納稅人,后面幾百萬的發(fā)票稅率是13%,但前面30萬是按1%開的票,現(xiàn)在要申報了不知道怎么申報了

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齊紅老師 解答 2024-12-10 20:57

增值稅申報表附表一把1%的開票額自己帶出來了么,如果帶出來了,就按正常的申報。申報后,聯(lián)系之前開1%的發(fā)票客戶,12月紅沖1%發(fā)票,再開正確的13%發(fā)票。

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快賬用戶3103 追問 2024-12-10 20:59

但是開紅子發(fā)票,之前1%,后面13%,稅率相差太多,沒其他辦法?

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齊紅老師 解答 2024-12-10 21:02

你先別考慮稅差,先考慮你們的這個神操作吧,按說當(dāng)月都該處理的。剛才說了,一般納稅人當(dāng)月生效,就是當(dāng)月1日生效,你們就不應(yīng)該開1%的稅票,現(xiàn)在不處理,稅務(wù)局早晚聯(lián)系你們的。

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快賬用戶3103 追問 2024-12-10 21:04

是我們先聯(lián)系稅務(wù)局的,專官員從我們開始升就知道我們開了1%的。謝謝了

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齊紅老師 解答 2024-12-10 21:05

好的,祝你學(xué)習(xí)工作順心順意!(不需要回復(fù)了)

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你好,你們是不是弄錯了,一般納稅人生效是當(dāng)月1日,或者次月1日生效。你們11號?
2024-12-10
您好,申報的時候帶著報表,營業(yè)執(zhí)照和公章 身份證
2022-12-07
你好,十月份有效嗎?生效的時間是十月份嗎?
2021-11-01
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2025-01-02
12月就是一般納稅人,1月開始申報增值稅預(yù)繳月報,所屬期是12月
2024-11-21
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