可以在十月份做,不用出銀行余額調(diào)節(jié)表。
老師你好,我想請(qǐng)教下今年8月份的工資表已計(jì)提,由于現(xiàn)在老板說要把8月、9月、10月某員工的工資改一下(工資上升),那我之前已經(jīng)計(jì)提8月、9月的工資該怎么調(diào)整?10月份的我還沒計(jì)提
老師,你好!請(qǐng)問下我10月份做9的憑證還留一點(diǎn)沒做完,現(xiàn)在要做10月份的憑證了,那9月份的分開做吧!還有會(huì)計(jì)讓我提供9月份余額調(diào)節(jié)表,余額調(diào)節(jié)表怎么做的呢?
你好,老師,請(qǐng)問下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開票金額來做分錄是吧。
老師請(qǐng)問,我們公司以前是用另外一個(gè)系統(tǒng)做的賬 9月份開始用新的系統(tǒng)做的 我已經(jīng)把之前1—8月科目余額表打出來 期初錄好了 現(xiàn)在把9月份的結(jié)賬 我打出現(xiàn)金流量表要申報(bào) 為什么現(xiàn)金流量表本年累計(jì)數(shù)只是9月份的金額
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實(shí)倉庫的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對(duì)的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請(qǐng)老師解答,
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
問題是我們會(huì)計(jì)讓我做余額調(diào)節(jié)表,怎么做呢
哦,這個(gè)不需要做這個(gè)又不是進(jìn)賬的差異,是你們單位沒有做少做了。
那請(qǐng)老師教我下怎么做余額調(diào)節(jié)表啊
具體的那些業(yè)務(wù)沒有做的 收到的還是支付的
一個(gè)是老板領(lǐng)的備用金,還有個(gè)是民工工資
沒有支付的 銀行已付 企業(yè)未付,填寫這里
那像我這兩種情況都是銀行已付,企業(yè)未付這樣做余額調(diào)節(jié)了吧
你好 對(duì)的 是這么做的,
好的,謝謝老師的耐心講解
不用客氣,工作愉快。