調(diào)下賬就可以了,不要去動去年的賬了。調(diào)以前年度損益就行了。
請問老師:20年有筆招待費錯入科差旅費,請問21年怎么調(diào)賬?還是返回20年重入科目,重報稅?但這樣又會有滯納金嗎?
老師您好,請問21年的費用沒有入賬,22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問正確應(yīng)該怎么處理?如果我更正21年的賬務(wù),那可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅嗎?
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經(jīng)驗,沒有找出當時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價費,由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時候開的)我也沒有經(jīng)驗,沒有找出當時發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
我是一般納稅人,目前公司想注銷了,在走注銷手續(xù)時稅務(wù)局查到,21年,22年,23年,都各有一筆政府補貼沒有入賬(地方政府的招商返稅,返的錢也沒有去公戶,是打到個人賬戶上的),稅務(wù)局說我這3筆收入得調(diào)當年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表,請問老師我這公司的3筆收入要入賬嗎?入賬后按照稅法是調(diào)所屬期當年的報表(補繳稅款和滯納金)還是說直接在今年入賬這筆收入,繳納相應(yīng)的稅款?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
分錄怎么做?
調(diào)賬分錄怎么做?
金額不大就可以不要去動他了,金額大的話就調(diào)下: 借:相關(guān)的科目(多算部分) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳企業(yè)所得稅(多提折舊部分乘以適應(yīng)稅率) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤