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Q

⑴以銀行存款210 000元償付賒購材料款。 ⑵收到購貨單位歸還前欠A產(chǎn)品貨款100 000元,存入銀行。 ⑶從銀行存款中提取現(xiàn)金5 000元備用。本月材料倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料30 000元,車間一般消耗領(lǐng)用材料2 000元,企業(yè)行銷售部門領(lǐng)用2 500元。 ⑷用銀行存款購置新設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款100 000元,增值稅額13 000元。 ⑸銷售A產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)格100 000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅13 000元,貨款已存入銀行。 ⑹銷售A產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)格10 000元,銷項(xiàng)稅額1 300元,收到貨款5 000元并存入銀行,其余6 300元尚未收到。

2021-10-30 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 22:32

您好 借 應(yīng)付賬款210000 貸 銀行存款210000 借 銀行存款100000 貸 應(yīng)收賬款100000 借 庫存現(xiàn)金5000 貸 銀行存款5000 借 生產(chǎn)成本30000 借 制造費(fèi)用2000 借 銷售費(fèi)用2500 貸 原材料30000+2000+2500=34500 借 固定資產(chǎn)100000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸 銀行存款113000

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-30 22:33

借 銀行存款113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13000

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-30 22:33

借 銀行存款5000 借 應(yīng)收賬款6300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1300

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快賬用戶5104 追問 2021-10-30 22:47

⑴計(jì)算分配本月職工工資:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50 000元,車間管理人員工資5 000元,企業(yè)行政管理人員工資18 000元,銷售部員工工資20 000元,采購部員工工資30 000元。 ⑵用銀行存款20 000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)(取得增值稅普通發(fā)票)。 ⑶繳納上月應(yīng)交未交的增值稅的10 500元預(yù)提企業(yè)本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息2 000元。 ⑷月末,將本月制造費(fèi)用11 420元計(jì)入所生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 ⑸將企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)的銷售收入110 000結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 ⑹將企業(yè)本期的營業(yè)成本75 000轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。

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齊紅老師 解答 2021-10-31 07:18

借 生產(chǎn)成本50000 借 制造費(fèi)用5000 借 管理費(fèi)用18000 借 銷售費(fèi)用20000 借 管理費(fèi)用30000 貸 應(yīng)付職工薪酬50000+5000+18000+20000+30000

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齊紅老師 解答 2021-10-31 07:20

借 銷售費(fèi)用2000 貸 銀行存款2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15000 貸 銀行存款15000 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸 應(yīng)付利息2000 借 生產(chǎn)成本11420 貸 制造費(fèi)用11420 借 本年利潤75000 貸 主營業(yè)務(wù)成本75000 同學(xué) 一個(gè)問題一問 麻煩有其他問題 重新提問

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