您好 借 應(yīng)付賬款210000 貸 銀行存款210000 借 銀行存款100000 貸 應(yīng)收賬款100000 借 庫存現(xiàn)金5000 貸 銀行存款5000 借 生產(chǎn)成本30000 借 制造費(fèi)用2000 借 銷售費(fèi)用2500 貸 原材料30000+2000+2500=34500 借 固定資產(chǎn)100000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸 銀行存款113000
供應(yīng)商給的銷售返利抵扣貨款怎么入賬
什么是稅費(fèi)同評(píng)?對(duì)企業(yè)有什么影響?
老師,公司增加股東,可以技術(shù)入股嗎?如果技術(shù)入股需要走哪些程序呢?
老師您好,我們是做盤扣租賃的,23年買進(jìn)來的盤扣沒有入賬,因?yàn)闆]有發(fā)票,現(xiàn)在想補(bǔ)進(jìn)來應(yīng)該怎么做啊
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來,這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?
老師,公司在2024年12月稅務(wù)已注銷,工商注銷法人約了兩次時(shí)間都因?yàn)槊ν诉^去,現(xiàn)工商年報(bào)資產(chǎn)信息不能為0,那怎么寫說明
老師,買了一批貨物,我們還沒有付款,對(duì)方也沒有給我們開發(fā)票,但是東西已經(jīng)賣出去了,我們要不要做收入?如果做了收入怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本???
從公戶給法人轉(zhuǎn)帳1萬怎么記賬啊
1000萬認(rèn)繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實(shí)繳520萬,公司從1000減資到600萬,這些股東繳納的和不繳的,會(huì)計(jì)要做賬嗎?
在五金店里購買的商品給公司開的定額發(fā)票我們?cè)趺慈胭~
借 銀行存款113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13000
借 銀行存款5000 借 應(yīng)收賬款6300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1300
⑴計(jì)算分配本月職工工資:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50 000元,車間管理人員工資5 000元,企業(yè)行政管理人員工資18 000元,銷售部員工工資20 000元,采購部員工工資30 000元。 ⑵用銀行存款20 000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)(取得增值稅普通發(fā)票)。 ⑶繳納上月應(yīng)交未交的增值稅的10 500元預(yù)提企業(yè)本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息2 000元。 ⑷月末,將本月制造費(fèi)用11 420元計(jì)入所生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 ⑸將企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)的銷售收入110 000結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 ⑹將企業(yè)本期的營業(yè)成本75 000轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。
借 生產(chǎn)成本50000 借 制造費(fèi)用5000 借 管理費(fèi)用18000 借 銷售費(fèi)用20000 借 管理費(fèi)用30000 貸 應(yīng)付職工薪酬50000+5000+18000+20000+30000
借 銷售費(fèi)用2000 貸 銀行存款2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15000 貸 銀行存款15000 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸 應(yīng)付利息2000 借 生產(chǎn)成本11420 貸 制造費(fèi)用11420 借 本年利潤75000 貸 主營業(yè)務(wù)成本75000 同學(xué) 一個(gè)問題一問 麻煩有其他問題 重新提問