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Q

⑴以銀行存款210 000元償付賒購材料款。 ⑵收到購貨單位歸還前欠A產(chǎn)品貨款100 000元,存入銀行。 ⑶從銀行存款中提取現(xiàn)金5 000元備用。本月材料倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用材料30 000元,車間一般消耗領用材料2 000元,企業(yè)行銷售部門領用2 500元。 ⑷用銀行存款購置新設備一臺,增值稅專用發(fā)票注明不含稅價款100 000元,增值稅額13 000元。 ⑸銷售A產(chǎn)品一批,不含稅價格100 000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅13 000元,貨款已存入銀行。 ⑹銷售A產(chǎn)品一批,不含稅價格10 000元,銷項稅額1 300元,收到貨款5 000元并存入銀行,其余6 300元尚未收到。

2021-10-30 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-30 22:32

您好 借 應付賬款210000 貸 銀行存款210000 借 銀行存款100000 貸 應收賬款100000 借 庫存現(xiàn)金5000 貸 銀行存款5000 借 生產(chǎn)成本30000 借 制造費用2000 借 銷售費用2500 貸 原材料30000+2000+2500=34500 借 固定資產(chǎn)100000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸 銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2021-10-30 22:33

借 銀行存款113000 貸 主營業(yè)務收入100000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13000

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-30 22:33

借 銀行存款5000 借 應收賬款6300 貸 主營業(yè)務收入10000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1300

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快賬用戶5104 追問 2021-10-30 22:47

⑴計算分配本月職工工資:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50 000元,車間管理人員工資5 000元,企業(yè)行政管理人員工資18 000元,銷售部員工工資20 000元,采購部員工工資30 000元。 ⑵用銀行存款20 000元支付產(chǎn)品廣告費(取得增值稅普通發(fā)票)。 ⑶繳納上月應交未交的增值稅的10 500元預提企業(yè)本月應負擔的銀行借款利息2 000元。 ⑷月末,將本月制造費用11 420元計入所生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 ⑸將企業(yè)本期實現(xiàn)的銷售收入110 000結轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。 ⑹將企業(yè)本期的營業(yè)成本75 000轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。

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齊紅老師 解答 2021-10-31 07:18

借 生產(chǎn)成本50000 借 制造費用5000 借 管理費用18000 借 銷售費用20000 借 管理費用30000 貸 應付職工薪酬50000+5000+18000+20000+30000

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齊紅老師 解答 2021-10-31 07:20

借 銷售費用2000 貸 銀行存款2000 借 應交稅費-未交增值稅15000 貸 銀行存款15000 借 財務費用2000 貸 應付利息2000 借 生產(chǎn)成本11420 貸 制造費用11420 借 本年利潤75000 貸 主營業(yè)務成本75000 同學 一個問題一問 麻煩有其他問題 重新提問

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您好 借 應付賬款210000 貸 銀行存款210000 借 銀行存款100000 貸 應收賬款100000 借 庫存現(xiàn)金5000 貸 銀行存款5000 借 生產(chǎn)成本30000 借 制造費用2000 借 銷售費用2500 貸 原材料30000+2000+2500=34500 借 固定資產(chǎn)100000 借 應交稅費應交增值稅進項稅額13000 貸 銀行存款113000
2021-10-30
你好 稍等下會計分錄
2020-12-04
你好 1,借:銀行存款,貸:短期借款 2,借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 3,借:應交稅費,貸:銀行存款 4,借:銀行存款,貸:應收賬款 5,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 7,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 8,借:制造費用,貸:原材料 9,借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 10,借:銷售費用,貸:銀行存款??
2022-05-10
你好,學員,稍等一下
2022-10-28
你好 1、借:原材料1000000 貸:銀行存款1000000 2、借:應收賬款2000000 貸:主營業(yè)務收入2000000 3、借:固定資產(chǎn)100000%2B1000 貸:銀行存款100000%2B1000 4、借:銀行存款10000000 貸:長期借款10000000 5、借:銀行存款1500000 貸:主營業(yè)務收入1500000 6、借:應付職工薪酬300000 貸:銀行存款300000 7、借:生產(chǎn)成本700000 制造費用50000 貸:原材料750000 8、借:制造費用200000 管理費用100000 貸:累計折舊300000 9、借:銀行存款2000000 貸:應收賬款2000000 10、借:銷售費用55000 貸:銀行存款55000 11、借:稅金及附加300000%2B4500 貸:應交稅費-應交消費稅300000 -應交城市維護建設稅4500
2022-12-29
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