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.甲公司2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 收到投資收入資金300 000元,存入銀 行。 (2) 向銀行借入18個月借款150 000元。 (3) 購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,支 付價款100 000元,另支付增值稅13000元 (4) 領(lǐng)用材料一批,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用 材料價值$000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料價值 9000元,車間領(lǐng)用材料價值5000元,管理部 門門領(lǐng)用材料價值3000元。 (5) 發(fā)生工資總額100 000元,其中生產(chǎn)人 員工資50 000元,車間管理人員工資10 000 元,企業(yè)行政管理人員工資40 000元。 (6) 完工入庫C產(chǎn)品,成本60 000元,完工 入庫D產(chǎn)品,成本70 000元。 (7) 向乙公司銷售商品,共收到銀行存款 113000元 (其中價款100 000元,增值稅 13000元),該商品成本60 000元. (8) 向丙公司出售原材料,收到價款20000 元,增值稅1600元,款項已存入銀行,該原 材料賬面價值為18000元, 假設(shè)各賬戶期初無余額, 要求(1) 根據(jù)資料(1)- (8)編制會計分錄: (2) 結(jié)轉(zhuǎn)損益(費(fèi)用類〕賬戶

2022-12-04 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-04 15:15

同學(xué)你好 1、借:銀行存款300000 貸:實收資本300000 2、借:銀行存款150000 貸:長期借款150000 3、借:固定資產(chǎn)100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13000 貸:銀行存款113000 4、借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品1000 -B產(chǎn)品9000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用3000 貸:原材料1000%2B9000%2B5000%2B3000 5、借:生產(chǎn)成本50000 制造費(fèi)用10000 管理費(fèi)用40000 貸:應(yīng)付職工薪酬100000 6、借:庫存商品-C60000 -D70000 貸:生產(chǎn)成本-C60000 -D70000 7、借:銀行存款21600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1600

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-04 15:19

第7改一下: 7、借:銀行存款113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000 借:主營業(yè)務(wù)成本60000 貸:庫存商品60000 8、借:銀行存款21600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1600 借:其他業(yè)務(wù)成本18000 貸:原材料18000 借:主營業(yè)務(wù)收入100000 其他業(yè)務(wù)收入20000 貸:本年利潤100000%2B20000 借:本年利潤3000%2B40000%2B60000%2B18000 貸:管理費(fèi)用3000%2B40000 主營業(yè)務(wù)成本60000 其他業(yè)務(wù)成本18000

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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