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Q

(1)收到W投資者追加投資1000 000元,存入銀行。 (2)向工商銀行借入3000 000元流動資金借款,存入企業(yè)銀行賬戶。 (3)購入A材料2 500千克,買價50 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6 500元,款項(xiàng)通過銀行付訖,材料尚未入庫。 (4)上述A材料已驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。 (5)倉庫發(fā)出A材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料50 000元,車間一般耗用材料 4 000元,廠部行政管理部門耗用材料6 000元。 (6) 購入機(jī)器一臺買價200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,運(yùn)費(fèi)7500元,包裝費(fèi)1800元,保險費(fèi)700元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,機(jī)器運(yùn)達(dá)企業(yè),不需要安裝,直接交付車間使用。 (7)以銀行存款40000元發(fā)放本月工資。 (8)收到上海甲工廠預(yù)付的購買甲產(chǎn)品貨款100 000元,存入銀行。 (9)售出甲產(chǎn)品240件,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26000元,貨款已預(yù)收100 000元,其余額也收到款項(xiàng),存入銀行。 (10)以銀行存款支付當(dāng)月水電費(fèi)4 000元,其中車間水電費(fèi)3 000元,廠部行政管理部門水電費(fèi)1 000元。

2020-12-04 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-04 22:35

你好 稍等下會計分錄

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快賬用戶8937 追問 2020-12-04 22:38

好的,是要做會計分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-04 22:42

1002是銀行存款的編碼

1002是銀行存款的編碼
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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 15:08

開出支票一張,支付因違反稅法而處以的罰金2 000元。做會計分錄怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2020-12-05 15:17

借營業(yè)外支出 貸銀行存款

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:27

謝謝老師

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:27

老師我做了題目,你可以幫我看看寫的對不對嗎?

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:28

(11) 銷售甲產(chǎn)品120件,貨款100 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13 000元,收到一張面值113000元商業(yè)承兌匯票。 (12)開出支票一張,支付因違反稅法而處以的罰金2 000元。 (13)以銀行存款支付廣告費(fèi)3 000元。 (14)計提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息3 000元 。 (15)本月所支付的職工工資中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資為28 000元,車間一般人員工資為4 000元,廠部行政管理部門人員工資為8 000元。 (16)以銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)4 000元,其中生產(chǎn)車間修理費(fèi)3 000元,廠部行政管理部門修理費(fèi)1 000元。

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:29

(17)以銀行存款支付本季度短期借款利息9 000元。 (18)計提本月折舊,其中生產(chǎn)車間提折舊6 000元,廠部行政管理部門提折舊 2 000元。 (19)結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用20 000元,均為甲產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。 (20)結(jié)轉(zhuǎn)本月完工甲產(chǎn)品250件的生產(chǎn)成本100 000元。 (21)以銀行存款支付廠部行政管理部門的報刊雜志費(fèi)1800元。 (22)計算本月應(yīng)交城建稅4 000元。教育費(fèi)附加2000元。 (23)計算本月已售甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為150 000元。 (24)將本月的主營業(yè)務(wù)收入300 000元結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (25)將本月的主營業(yè)務(wù)成本150 0

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 17:29

(26)計算本月應(yīng)交所得稅28 300元,并結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。 (27)將“本年利潤”賬戶貸方余額135 300元轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”明細(xì)賬戶。 (28)計算本年提取盈余公積金為13 530元 。 (29)計算分給投資者利潤50 000元 。 (30)將“利潤分配”其他明細(xì)賬戶的借方余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”明細(xì)賬,進(jìn)行年終清算,其中“提取盈余公積”明細(xì)賬13530元,“應(yīng)付利潤”明細(xì)賬50 000元。

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齊紅老師 解答 2020-12-05 18:18

可以的 把你寫的發(fā)過來吧

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:18

怎么發(fā)不了圖片呀,老師我再發(fā)發(fā)看

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:34

(11) 銷售甲產(chǎn)品120件,貨款100 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13 000元,收到一張面值113000元商業(yè)承兌匯票。 借 應(yīng)收票據(jù)113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅13000 (12)開出支票一張,支付因違反稅法而處以的罰金2 000元。 借 營業(yè)外支出2000 貸 應(yīng)付票據(jù) 2000 (13)以銀行存款支付廣告費(fèi)3 000元。 借 銷售費(fèi)用3000 貸 銀行存款3000 (14)計提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息3 000元 。 借 財務(wù)費(fèi)用3000 貸 應(yīng)付利息3000 (15)本月所支付的職工工資中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資為28 000元,車間一般人員工資

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:35

(15)本月所支付的職工工資中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資為28 000元,車間一般人員工資為4 000元,廠部行政管理部門人員工資為8 000元。 借 生產(chǎn)成本28000 制造費(fèi)用4000 管理費(fèi)用8000 貸 應(yīng)付職工薪酬40000 (16)以銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)4 000元,其中生產(chǎn)車間修理費(fèi)3 000元,廠部行政管理部門修理費(fèi)1 000元。 借 生產(chǎn)成本3000 管理費(fèi)用1000 貸 銀行存款4000

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:39

(17)以銀行存款支付本季度短期借款利息9 000元。 借 應(yīng)付利息9000 貸 銀行存款9000 (18)計提本月折舊,其中生產(chǎn)車間提折舊6 000元,廠部行政管理部門提折舊 2 000元。 借 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用2000 貸 累計折舊 8000 (19)結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用20 000元,均為甲產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。 借 生產(chǎn)成本2000 貸 制造費(fèi)用2000 (20)結(jié)轉(zhuǎn)本月完工甲產(chǎn)品250件的生產(chǎn)成本100 000元。 借 庫存商品100000 貸 生產(chǎn)成本100000

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:45

(21)以銀行存款支付廠部行政管理部門的報刊雜志費(fèi)1800元。 借 管理費(fèi)用1800 貸 銀行存款1800 (22)計算本月應(yīng)交城建稅4 000元。教育費(fèi)附加2000元。 借 稅金及附加6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅4000 應(yīng)交教育費(fèi)附加2000 (23)計算本月已售甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為150 000元。 借 主營業(yè)務(wù)成本150000 貸 庫存商品150000 (24)將本月的主營業(yè)務(wù)收入300 000元結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 借 主營業(yè)務(wù)收入300000 貸 本年利潤300000

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:53

(27)將“本年利潤”賬戶貸方余額135 300元轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”明細(xì)賬戶。 借 本年利潤 135300 貸 利潤分配-未分配利潤135300 (28)計算本年提取盈余公積金為13 530元 。 借利潤分配-提取法定盈余公積13530 貸盈余公積-法定盈余公積13530

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 18:53

(29)計算分給投資者利潤50 000元 。 借 利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利50000 貸 應(yīng)付股利 50000 (30)將“利潤分配”其他明細(xì)賬戶的借方余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”明細(xì)賬,進(jìn)行年終清算,其中“提取盈余公積”明細(xì)賬13530元,“應(yīng)付利潤”明細(xì)賬50 000元。 借 利潤分配-未分配利潤63530 貸 利潤分配-提取盈余公積13530應(yīng)付利潤50000

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齊紅老師 解答 2020-12-05 20:17

剛吃完飯? ?稍等看一下回復(fù)

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快賬用戶8937 追問 2020-12-05 23:26

老師,看了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-06 07:33

11加上三級科目 銷項(xiàng)稅額 12 支票用 銀行存款 16 生產(chǎn)車間修理費(fèi) 制造費(fèi)用 19數(shù)字不對 22應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交教育費(fèi)附加 其他都沒問題

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你好 稍等下會計分錄
2020-12-04
你好 1,借:在途物資—甲材料,在途物資—乙材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 2,借:在途物資—甲材料,在途物資—乙材料,貸:銀行存款 3,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,貸:在途物資—甲材料,在途物資—乙材料 4,借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 5,借:在建工程,貸:原材料,應(yīng)付職工薪酬 6,借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 7,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 8,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2022-03-30
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-12-18
同學(xué)你好 1 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本 2 借,銀行存款 貸,短期借款 3 借,在途物資一甲15000 借,在途物資一乙25000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)5200 貸,銀行存款45200 4 借,原材料一甲15000 借,原材料一乙25000 貸,在途物資一甲15000 貸,在途物資一乙25000 5 借,生產(chǎn)成本一A5000 借,生產(chǎn)成本一B1000 借,制造費(fèi)用500 貸,原材料一甲6000 貸,原材料一乙500 6 借,制造費(fèi)用20000 借,管理費(fèi)用3000 貸,累計折舊23000 7 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 8 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 9 借,銀行存款56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6500 10 借,主營業(yè)務(wù)成本45000 貸,庫存商品45000
2022-06-14
借,銀行存款? 500000 貸,實(shí)收資本? 500000 借,原材料? ?20000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 2600 貸,銀行 存款? ?22600 借,管理費(fèi)用? 1000 貸,庫存現(xiàn)金? 1000 借,制造費(fèi)用? 5000 生產(chǎn)成本? 20000 管理費(fèi)用? ?9000 貸,,銀行存款? ?34000 借,制造費(fèi)用? 4000 管理費(fèi)用? 1200 貸,,累計折舊? 5200 借,制造費(fèi)用? 5000 管理費(fèi)用? 7000 貸,應(yīng)付職工薪酬? 12000 借,庫存商品? 200000 貸,生產(chǎn)成本? 200000
2022-06-18
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