你好,印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額,合同簽訂的是含稅,就是含稅金額,合同簽訂的是不含稅金額,就是不含稅金額
老師您好!購銷合同印花稅計稅基礎(chǔ)是合同含增值稅的總金額嗎?謝謝!
老師,購銷合同印花稅計稅金額怎么確定
老師好,印花稅是按合同額繳稅還是按銷售額繳稅??? 謝謝
印花稅的購銷合同,購銷的金額怎么確定?
老師好,交印花稅,購銷合同的金額怎么確定???謝謝
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
要是以收入為基礎(chǔ)呢?是收入總額嗎
怎么會是主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的合計數(shù)呢
按合同的金額,有些沒簽合同或者合同不好核實的企業(yè)是以本期不含稅收入計算繳納的
收入是銷,成本是購入,所以簡化處理了