你好 印花稅 =(開票收入%2B無票收入 %2B購進(jìn)發(fā)票金額%2B購進(jìn)無發(fā)票金額 )*萬分之三 ;有合同按合同金額來加 。沒有合同一般是按不含稅金額
老師,購銷合同印花稅計(jì)稅金額怎么確定
印花稅的購銷合同,購銷的金額怎么確定?
老師好,交印花稅,購銷合同的金額怎么確定啊?謝謝
老師,請問制造業(yè)的購銷合同的印花稅是怎么確定計(jì)稅那個(gè)金額的
老師早,就是我個(gè)人開的裝卸搬運(yùn)費(fèi)用,一年合計(jì)11.8萬,合同每月開9000元,余額年底一次性開完,開票時(shí)票面稅收為1%,就是購買方單位還需要再扣除個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅大概需要多少?還有交個(gè)人所得稅有沒有多少限多少以上才可以,
對于不重要的會計(jì)差錯(cuò),應(yīng)該怎么處理?我記得好像在當(dāng)期調(diào)就可以。
在匯算清繳中,各類社會福利性繳款比如公司社保,社保包括包括公司和個(gè)人的部分,在填寫時(shí)需要需要把個(gè)人部分減掉嗎?在填寫公積金是時(shí),也是這個(gè)情況,是公司交的,包括公司和個(gè)人部分,需要減掉嗎
老師,乙會計(jì)兼6個(gè)單位會計(jì)1丶集團(tuán)本部會計(jì)2、3萬畝地種糧公司3、2億糧食收購企業(yè)、4、16個(gè)網(wǎng)店電商公司,5、一個(gè)業(yè)務(wù)少公司,6、工會會計(jì),7、10家公40個(gè)網(wǎng)銀盾復(fù)核平均每天都有20一30筆復(fù)核,這個(gè)工作量大嗎?乙會計(jì)天天加班感覺忙不過來,這個(gè)是業(yè)務(wù)能力問題嗎還是工作量確實(shí)有點(diǎn)多其中三個(gè)為一般納稅人
能不能讓譚妍潔老師開初級精講班錄播課呀,真的很喜歡聽她的課
40.如果(P/F,i,n)=a,則(P/A,i,n)的表達(dá)式正確的是() A.nxa B. a/i C.(a-1)/i D.(1-a)/i。 老師,這種題怎么去理解
你好老師稅負(fù)怎么算的?
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
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購進(jìn)原材料輔料包裝材料沒有合同只有訂購單
你好? 按你們 后面實(shí)際發(fā)生的金額在當(dāng)期去報(bào)??
可以都按發(fā)票金額嗎?
你好沒有合同。 可以按發(fā)票金額??
有的有合同有的又沒有合同,可以都按發(fā)票金額嗎?發(fā)票金額是最全的
?你好? ? 可以的。 但是假如你有無票收入的 還得把無票收入加上去?
嗯,都有發(fā)票,按發(fā)票不含稅金額申報(bào)印花稅可以嗎?
你好? ? 是的。? ? ?一般沒有合同可以按不含稅的。? 但是各地稅務(wù)局口徑不一樣 。最終以當(dāng)?shù)乜趶綖闇?zhǔn)??
購進(jìn)可以按當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票金額繳納印花稅?銷售印花稅按當(dāng)月銷售發(fā)票可以嗎?
你好? ? ? 你是月報(bào)的話? 可以的?
月報(bào),每月會申報(bào)增值稅,按增值稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和銷項(xiàng)發(fā)票的金額合計(jì)申報(bào)印花稅可以嗎?
是的,月報(bào)就這樣來報(bào)
工會經(jīng)費(fèi)要申報(bào)嗎?樂老師
你好? 有員工工資的話 一般是要報(bào)工會經(jīng)費(fèi)的? 需要按月或者按季度來報(bào)的
之前的都是0申報(bào)
你好 你們 確實(shí)員工工資都是0報(bào)的嗎 ? 都是沒有員工工資 0報(bào)是可以。 但是有金額就不能0報(bào)哈。 及時(shí)去改了?
有員工工資的,但是以前都是0申報(bào)
你好? ?有的話 就得去修改申報(bào)表的。 這樣報(bào)是不對的