你好是的,是要給的。
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們再開負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
我們抵扣了進(jìn)項 因為疫情 又退款了 我們開了紅字信息表給對方 對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票還要給我們一份嗎?
老師,您好,我們作為銷方開了發(fā)票50000,對方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經(jīng)抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們再開負(fù)數(shù)發(fā)票,這份負(fù)數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對方嗎?
我們給銷方開的發(fā)票,對方已抵扣,開具紅字發(fā)票信息,我們給開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們把后兩聯(lián)都給了對了,我們現(xiàn)在提示需要驗舊發(fā)票,現(xiàn)在我們提供第一聯(lián)和紅字發(fā)票信息可以嗎?
老師 對方給我們開了一張發(fā)票 但是我們已經(jīng)抵扣了 然后對方想把這張發(fā)票沖成負(fù)數(shù) 是不是我們需要提交紅字信息發(fā)票的確認(rèn)表
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
對方是把5萬元都開了紅字信息表,所以我們也只能開5萬元紅字發(fā)票,另外再把要退款的20000減掉,開了3萬正數(shù)發(fā)票給對方,所以5萬元紅字發(fā)票和3萬正數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)都需要給對方是嗎?
你好!是的,就是這樣了