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2019的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了20000 2021年7月稅務(wù)局要求20000轉(zhuǎn)出 把當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 又補(bǔ)交增值稅20000 會計(jì)這樣出理 是不是重復(fù)交稅?我稅款補(bǔ)交了 當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也減少了?

2021-10-29 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-29 17:32

你好,不會重復(fù)交稅的,因?yàn)槟銈冎岸嗟挚哿?,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補(bǔ)上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補(bǔ)上了。

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快賬用戶5727 追問 2021-10-29 17:40

當(dāng)期 把之前20000的稅額 從銀行把稅款扣了 進(jìn)項(xiàng)票又轉(zhuǎn)出 相當(dāng)于 我交了2萬的稅又少了進(jìn)項(xiàng)票

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快賬用戶5727 追問 2021-10-29 17:42

我交了2萬稅款=補(bǔ)上了19年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 又把當(dāng)前的進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出 票是不是多扣了?

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快賬用戶5727 追問 2021-10-29 17:49

當(dāng)期增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 補(bǔ)交了稅款 進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該還在我的公司賬戶吧 怎么沒了呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:58

這么算 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等于繳納的增值稅 銷項(xiàng)0 進(jìn)項(xiàng)0 不就等于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好,不會重復(fù)交稅的,因?yàn)槟銈冎岸嗟挚哿?,現(xiàn)在需要調(diào)整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補(bǔ)上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補(bǔ)上了。
2021-10-29
借,管理費(fèi)用,2600? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-16
您好 是的 這樣寫分錄正確的
2022-05-19
同學(xué)你好 這個就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-05-05
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2022-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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