你好,到第二季度你必須前半年的全部申報(bào)這次
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷(xiāo)售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,我們2022年12月份的時(shí)候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷(xiāo)售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購(gòu)銷(xiāo)合同的印花只能按次去申報(bào),稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
老師,我在的這家公司是季度申報(bào)印花稅,主管讓我登這個(gè)合同臺(tái)賬,按季度來(lái)登的。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)季度,我是應(yīng)該以合同簽訂時(shí)間的所屬月份來(lái),還是以合同歸檔日期的所屬月份來(lái)?比如有的合同,簽訂和歸檔不在同一個(gè)月,有可能簽訂在第二季度的最后一個(gè)月,但是歸檔就到下個(gè)季度的某個(gè)月了。這種我要以哪個(gè)來(lái)登合同臺(tái)賬?
印花稅開(kāi)通時(shí)間是在四月份發(fā)生,三月份簽訂過(guò)銷(xiāo)售合同并給我們開(kāi)過(guò)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票我在五月份認(rèn)證了。我們是按季度繳納印花稅,那是不是這一塊印花稅我不用交了?謝謝你了
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購(gòu)銷(xiāo)合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同,供應(yīng)商在三月份給我們開(kāi)了專(zhuān)票。這個(gè)專(zhuān)票我在五月份認(rèn)證的。我想問(wèn)的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)日期,按照說(shuō)只能填寫(xiě)四月到六月份發(fā)生的購(gòu)銷(xiāo)合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
這種不收滯納金嗎?
這種妹妹滯納金只要申報(bào)了
什么意思?
這種只要自己申報(bào)了就可以,沒(méi)滯納金
可是申報(bào)的時(shí)候,讓寫(xiě)日期啊,我得寫(xiě)三月份,按照說(shuō)應(yīng)該第一季度申報(bào),這種不收滯納金嗎?
不會(huì)的,你日期就是第二個(gè)季度的
我那個(gè)是三月份發(fā)生,只能寫(xiě)三月份,三月份屬于第一季度。
可以合并申報(bào),稅務(wù)局看全年,不看單個(gè)季度
那我這種要交滯納金嗎?三月份發(fā)生的,七月份才開(kāi)始申報(bào)
不需要的,你這次一起申報(bào)了
寫(xiě)日期的時(shí)候我寫(xiě)三月份嗎?我這種不屬于超期繳納印花稅嗎?原本第一季度就該交的
要么你更正第一季度的申報(bào)
更正會(huì)交滯納金嗎?關(guān)鍵也更正不了,畢竟第一季度期間還沒(méi)認(rèn)定這個(gè)稅種
更正不會(huì)的,對(duì),所以我讓你這個(gè)季度申報(bào)所有的,沒(méi)滯納金的
對(duì)了,印花稅是根據(jù)合同日期來(lái)的是嗎?你說(shuō)這樣行嗎?合同改成四月份,但是對(duì)方三月份給我們開(kāi)發(fā)票了,這樣行嗎?
也可以這個(gè)操作的情況