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老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理

2021-10-29 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-29 15:32

同學(xué)你好 這個(gè)要一致的 按照所得稅收入來(lái)補(bǔ)做增值稅收入

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快賬用戶6021 追問(wèn) 2021-10-29 15:34

那我們今年開票是已經(jīng)把上年不一致的增值稅交了,再補(bǔ)一次不是重復(fù)繳納嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:37

這個(gè)補(bǔ)交一次就可以了

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快賬用戶6021 追問(wèn) 2021-10-29 15:38

問(wèn)題是去年的稅,我們開票的時(shí)候正常在交了,但是稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交去年的稅

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齊紅老師 解答 2021-10-29 15:46

那你去年交了你有記錄給他們看就行了

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