勞務(wù)公司屬于企業(yè)而非個(gè)人,無(wú)論小規(guī)模還是一般納稅人都可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(當(dāng)然,其中提示一點(diǎn),如果勞務(wù)派遣公司選擇了差額納稅則不可以開(kāi)具專票,只能開(kāi)普票。) 任何企業(yè)單位收到增值稅專票,只要不是用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利、個(gè)人消費(fèi)等法定不得扣除的情況,都可以正常抵扣的。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬(wàn)元的費(fèi)用,勞務(wù)公司說(shuō)給我們開(kāi)98%的勞務(wù)派遣費(fèi),還有2%的工資費(fèi),按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?稅率是多少?
老師,我這有一個(gè)一般納稅人勞務(wù)派遣公司,平時(shí)取到有那種另外一個(gè)派遣公司開(kāi)給我們的勞務(wù)工資專用發(fā)票?勞務(wù)派遣公司能不能取到這種勞務(wù)工資專票抵扣增值稅的情況呀?
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣公司怎么還會(huì)取得勞務(wù)工資專用發(fā)票來(lái)抵扣自己應(yīng)交的增值稅?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒(méi)預(yù)警,一般什么情況會(huì)出現(xiàn)預(yù)警問(wèn)題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時(shí)填寫的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫就好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面
老師,我奇怪的是一般納稅人勞務(wù)派遣公司怎么還會(huì)取得勞務(wù)工資專用發(fā)票來(lái)抵扣自己應(yīng)交的增值稅?
這個(gè)也是可以的呀
勞務(wù)派遣公司也可以請(qǐng)人來(lái)工作的呀
老師,那勞務(wù)派遣公司能不能把請(qǐng)來(lái)的人再安排去其他公司上班?
您好,這個(gè)也是可以的
那怎么會(huì)工資這部分取得專票呀?勞務(wù)公司工資部分怎么可以開(kāi)專票?
您好,您請(qǐng)a過(guò)來(lái)上班,a的公司就給您開(kāi)發(fā)票