1、 正式的會議通知:會議費用預(yù)算(公司級、部門級、產(chǎn)品發(fā)布 級等標準限額)、會議議程2、 會議紀要:時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標準、 支付憑證。3、 會議簽到表:單位、會議名稱、開會時間、開會地點、與會人 員。
老師您好,我們有一個報銷發(fā)票,只開了一個會議費的發(fā)票給我,我能入會議費吧?
老師,我們組織了幾次會議。給客戶開具的發(fā)票是會議費。我們的成本,沒有場地費,用的是朋友的會議室。只支出了餐費,酒水,還有一些花卉,可以嗎?
老師,我們組織了幾次會議,給客戶開具的發(fā)票是會議費。我們的成本,沒有場地費,用的是朋友的會議室。只支出了餐費,酒水,還有一些布置會場花卉,可以嗎?
老師,您好,我想問一下我們是做電力培訓(xùn)的,一周或者幾天給報名者的培訓(xùn),租個酒店的會議廳那種進行培訓(xùn),酒店給我們開會議費的發(fā)票合適嗎
老師,您好!我是文化傳媒公司、小規(guī)模,客戶委托我司辦會議,并要求給他們提供的發(fā)票是制作費,不能開會議費,但酒店只能給我是提供會議和住宿發(fā)票,這樣可以嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
報銷會議費得有這些原始憑證。
那我這個就入不了會議費啦,那入什么科目?
實際是什么業(yè)務(wù)的。
你從對方那里發(fā)生的業(yè)務(wù)是什么?
實際就是會議費,就是沒有您剛說的那些附件
只有這個發(fā)票
需要提供這些附件,如果沒有的話,就不允許抵扣所得稅。
補一個會議記錄,可以吧?
上面的都要齊全,你可以問下你當?shù)囟悇?wù)局那邊。
那我這個發(fā)票就入招待費里,可以吧?
你好,可以這么做的。
郭老師,我們這個供應(yīng)商給我們開的發(fā)票,他是一個廢水處理的公司,只是給我們做廢水處理,運費也是我們這邊出,他把運費和這個廢水處理的費用開一起可以嗎?
可以的,可以這么做的。
郭老師,給研發(fā)人員租房子的費用我能進研發(fā)費用,加計扣除嗎?
你好 房租的不可以。
郭老師,研發(fā)人員的汽油補貼可以入研發(fā)費用加計扣除嗎?在工資里發(fā)給他們的?
你好,可以的,你做工資里面可以。
郭老師,我還想問一下,我們的汽油補貼是在工資發(fā)的,工資單上就注明的是汽油補貼,那我在做工資入賬的時候,這個汽油補貼,我是做在管理費用-工資里,還是做在管理費用-福利費里?
做管理費用工資里面。
研發(fā)部門的,你應(yīng)該做到研發(fā)支出工資。
郭老師想請教您一下,我們買的清風(fēng)的抽紙,員工自己用的,入什么科目比較好?
你好,辦公室用的可以做到辦公費。